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老師好,我這邊有一筆款項在22年的時候做了應(yīng)收,22年的匯算時候已經(jīng)做過企業(yè)所得匯算了,23年的時候收的款,確認(rèn)收入,做的增值稅,所以營業(yè)收入項和企業(yè)匯算時是沒有這筆款的,這就出現(xiàn)了問增值稅和所得稅匯算不一致的情況,我該怎么調(diào)整呢

2024-09-06 14:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-06 14:31

不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題,不好退回。

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不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題,不好退回。
2024-09-06
您好!增值稅和所得稅差異主要因稅率不同。您應(yīng)先核實收入和成本確認(rèn)是否符合會計準(zhǔn)則。若確認(rèn)無誤,差異可能源于稅率差異。建議檢查稅前利潤計算過程,確保所得稅費用正確計提。如仍有疑問,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
2024-09-06
你好,是的,是應(yīng)該做到二三年里面去的。
2025-03-20
您好,22年的與23年沒關(guān)系,在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的,因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
2024-05-27
借遞延收益貸利潤分配未分配利潤
2024-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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