借在建工程403000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)180 貸銀行存款3000, 營業(yè)外收入400180
2019年5月10日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專業(yè)發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額3600元,不考慮其他因素,要求對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。金額寫在相應(yīng)的地方
2019年5月10日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專業(yè)發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額3600元,不考慮其他因素,要求對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。編制會計分錄,金額寫在相應(yīng)的地方
6月1日,大新有限責(zé)任公司購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為20000元,增值稅稅額為2600元,另支付運(yùn)雜費(fèi)100元,包裝費(fèi)200元,款項(xiàng)以銀行存款支付。請寫出會計分錄:
3.公司接受乙公司捐贈的設(shè)備一臺,該設(shè)備乙公司的賬面原值為50萬元,已提折舊10萬元。捐贈設(shè)備未取得發(fā)票。經(jīng)確認(rèn)同類型設(shè)備市場售價55方元,按照新舊程度估計的折舊為12萬元。5日收到捐贈設(shè)備,直接交付安裝:20目設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的安裝費(fèi)2萬元,增值稅1800元會計分錄和金額
2、2022年5月15日,甲公司購入一臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為50000元,增值稅稅額為6500元,另支付運(yùn)輸費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,稅率9%,增值稅稅額180元,款項(xiàng)以銀行存款支付。甲公司為增值稅一般納稅人,(請編制其會計分錄,寫明數(shù)字)
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么