您好
借:應(yīng)收賬款-
貸:以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
未開(kāi)票收入,以前做了,交稅了,后期開(kāi)票,怎么做憑證沖減?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
#提問(wèn)#我12月確認(rèn)的未開(kāi)票收入賬上也是做了賬的,那我下年次月沖銷未開(kāi)票收入并且開(kāi)具了發(fā)票的話?我沖銷的未開(kāi)票收入是直接紅字沖銷,還是必須調(diào)整以前年度損益呢?
老師,紅沖以前年度收入,紅字確認(rèn)單已開(kāi),下面怎么弄
沖減以前年度收入,未開(kāi)紅字發(fā)票的前提下,憑證怎么入賬?
您好,開(kāi)紅字發(fā)票,跨月必須對(duì)方確認(rèn),當(dāng)月不用對(duì)方確認(rèn)就可以紅沖嗎,還是入賬了紅沖,必須要對(duì)方確認(rèn)?有操作說(shuō)明嗎方便發(fā)一下?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一般公司購(gòu)進(jìn)電腦,手機(jī)(含二手),怎么快速區(qū)分劃入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用的辦公用品呢?
老師,銀行流水是銀行回單嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)能做未開(kāi)票收入的嘛,后面想要開(kāi)票能開(kāi)嘛?做了未開(kāi)票收入怎么申報(bào)的
利潤(rùn)表應(yīng)交稅費(fèi)上一級(jí)是什么,年中建賬如果把這個(gè)數(shù)據(jù)輸進(jìn)去。
老師23年開(kāi)的專票2025年可以紅沖嘛?企稅有影響嗎
老師 我們采購(gòu)價(jià)是90585人民幣 報(bào)關(guān)是fob價(jià) 我們報(bào)關(guān)金額要填多少才比較合理呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件5000元 怎么做賬 5月28號(hào)付的款 5月30號(hào)對(duì)方開(kāi)專票
您好,我是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),昨天開(kāi)了30多萬(wàn)的發(fā)票,業(yè)主說(shuō)下個(gè)月再開(kāi),讓先紅沖,我之前紅沖直接點(diǎn)紅字發(fā)票業(yè)務(wù)——紅字發(fā)票開(kāi)具,直接就可以紅沖,今天查不到3張發(fā)票,然后我在紅字信息確認(rèn)單錄入里面查到這三張發(fā)票紅沖了,選擇票據(jù)——信息確認(rèn)——提交成功,預(yù)覽發(fā)票,怎么還是正數(shù),這個(gè)要對(duì)方點(diǎn)擊確認(rèn)才可以紅沖嗎?
你好老師,小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超30萬(wàn)是咱們幾個(gè)點(diǎn)交稅,
沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票的前提下,按照折讓協(xié)議來(lái)沖減的收入,對(duì)應(yīng)的增值稅要怎么處理?
這個(gè)沒(méi)什么不開(kāi)發(fā)票了,增值稅不做負(fù)數(shù)會(huì)好些
紅字發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)的前提下,對(duì)應(yīng)的增值稅先不做負(fù)數(shù)沖回?
對(duì)呀,你的增值稅沒(méi)有減少呀