繼續(xù)開(kāi)紅字發(fā)票紅沖就行
老師,企業(yè)2019年沖減2017年確認(rèn)的未開(kāi)票收入可以直接做紅字沖減嗎
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 沖銷(xiāo)今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字)沖銷(xiāo)20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
老師去年兩張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)紅沖了,本月開(kāi)了正確的藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)紅沖收入,成本怎么紅沖
老師 我剛開(kāi)出的數(shù)電專(zhuān)票 發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了 立馬紅沖了 選擇的是紅字信息確認(rèn)單錄入 還需要怎么弄?
老師,紅沖以前年度收入,紅字確認(rèn)單已開(kāi),下面怎么弄
加工砂石料怎么報(bào)稅?
老師,我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,也有來(lái)料加工的產(chǎn)品,像來(lái)料加工的產(chǎn)品是否應(yīng)該分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)折舊
老師,我們總公司跟A公司簽訂了一個(gè)服務(wù)合同,但是收款和開(kāi)票的是我們分公司,這樣可以嗎
一般納稅人20萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票需要交多少稅,怎樣計(jì)算的?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超30萬(wàn)要怎么操作
老師,我們給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不一樣,種類(lèi)和總金額是一樣的,那我該怎么入賬,怎么保證最終庫(kù)存商品什么的都是一致的。
老師您好,我們分公司沒(méi)有另外開(kāi)銀行賬戶(hù),和總公司共用一個(gè)基本戶(hù)可以嗎?有什么弊端
老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)提交嗎,
老師,個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)開(kāi)通稅務(wù)登記,現(xiàn)在注銷(xiāo)咋注銷(xiāo)?
公司要注銷(xiāo)了,還有預(yù)付賬款,怎么清理