你好,把無(wú)票收入紅沖,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
3月采購(gòu)商品100個(gè),掛往來(lái)款,5月退回90個(gè)商品,剩余10個(gè)對(duì)方贈(zèng)送給企業(yè)了,那么本企業(yè)怎么處理對(duì)方贈(zèng)送的商品呢
你好,老師,可以去稅務(wù)局代開(kāi)那個(gè)維修電腦的發(fā)票嗎?那個(gè)能開(kāi)嗎?開(kāi)的話(huà)我要去交多少稅呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攜程待定機(jī)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?如開(kāi)專(zhuān)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
退嗨手續(xù)費(fèi)收入的分錄?應(yīng)該計(jì)入什么收入?
老師好:公司支付線(xiàn)上平臺(tái)保證金,是由公司辦事人員填寫(xiě)了借支單,這邊記賬分錄哪個(gè)是對(duì)的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—張三或直接填寫(xiě)其他應(yīng)付款—?平臺(tái)保證金
請(qǐng)問(wèn)用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷(xiāo)售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬(wàn),實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬(wàn) 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時(shí)差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤(rùn)為50萬(wàn),匯算清繳后有100萬(wàn)土地租金沒(méi)取得發(fā)票,調(diào)增100萬(wàn),最終企業(yè)利潤(rùn)還是50萬(wàn)吧??對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)調(diào)增100萬(wàn)還是免企業(yè)所得稅,我想問(wèn)的問(wèn)題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬(wàn)吧?,這100萬(wàn)增加利潤(rùn)吧???
找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開(kāi)具專(zhuān)票3萬(wàn),需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶(hù),給我開(kāi)票名稱(chēng)寫(xiě)的是工程服務(wù),應(yīng)該寫(xiě)什么名稱(chēng)最好呢
貸方不好寫(xiě),因?yàn)闊o(wú)票收人是收過(guò)錢(qián)的,現(xiàn)在只要把稅沖掉,如果沖銀行存款,那銀行存款余額就不對(duì)了
你好,后期開(kāi)具發(fā)票,再做收入處理,計(jì)入銀行存款借方,那銀行存款余額是可以對(duì)上的啊?
之前收錢(qián)時(shí):借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 消項(xiàng)稅 現(xiàn)在開(kāi)票
您的意思,就是一正一負(fù)對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
在賬上我是這么做的,但是報(bào)稅的時(shí)候,應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去這個(gè)未開(kāi)票收入,如果單純的把賬導(dǎo)出來(lái)核對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà),就是還是要減去這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng),賬上余額反映不出來(lái),因?yàn)檫@個(gè)一正一負(fù)為0 ,但實(shí)際 應(yīng)該是負(fù)數(shù)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
不是對(duì)您的回復(fù)有疑問(wèn),我一直是這么做賬的,但是我發(fā)現(xiàn)報(bào)稅的時(shí)候,不是應(yīng)該減去這個(gè)票上的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?但是做賬系統(tǒng)里這張憑證上顯示的銷(xiāo)項(xiàng)稅等于0,如果說(shuō)從賬上對(duì)的話(huà),就顯示不出來(lái),這樣應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧?
你好 賬上是一正一負(fù)抵消了 申報(bào)也是一正一負(fù)抵消了啊? 是一致的啊?
不對(duì)呀,如果說(shuō)這個(gè)月除了這張憑證,銷(xiāo)項(xiàng)稅是500元,這張發(fā)票上面銷(xiāo)項(xiàng)是100元,做賬時(shí)是不是沖以前未開(kāi)票收入銷(xiāo)項(xiàng)為0,賬上導(dǎo)出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)還是500,但報(bào)稅時(shí)應(yīng)該是500-100才對(duì),因?yàn)檫@個(gè)100是以前報(bào)過(guò)稅的
回到最初始提問(wèn),請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)了呢?
老師您看一下,這是我做的這張憑證,上面就是一正一負(fù),等于0,事實(shí)上本來(lái)也就不應(yīng)該有,但是現(xiàn)在的目的不應(yīng)該是減去一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,才能是真正的交的銷(xiāo)項(xiàng)稅才對(duì)嗎,怎么覺(jué)得這樣體現(xiàn)不出來(lái)
你好,整個(gè)過(guò)程是這樣 未開(kāi)票收入,以前做了 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 把無(wú)票收入紅沖,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票做收入分錄 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 三筆分錄下來(lái),其實(shí)就是確認(rèn)了一次收入,一次收款,沒(méi)有什么問(wèn)題啊?
老師,我明白您的意思,您這個(gè)確實(shí) 沒(méi)有問(wèn)題,但您看一下,整個(gè)的過(guò)程當(dāng)中銷(xiāo)項(xiàng)稅出項(xiàng)三個(gè),其中下面兩個(gè)是一正一負(fù)等于沒(méi)有,賬上這樣處理是沒(méi)有什么問(wèn)題,我是說(shuō)報(bào)稅系統(tǒng)如果有500的銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該減去100等于400,但是賬上的這張憑證這個(gè)月來(lái)說(shuō)就是銷(xiāo)項(xiàng)是0,還是500,只有把這個(gè)100減去了才是,感覺(jué)有點(diǎn)對(duì)不上,是這個(gè)意思,有點(diǎn)困或
你好,雖然出現(xiàn)了三次,但是第一次與第二次抵消了(相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生),第三次才是確認(rèn)了一次收入啊?
是的呀,但是前一次是以前月份發(fā)生的;實(shí)實(shí)在在交了稅的呀,現(xiàn)在這個(gè)月開(kāi)票,只能是做后面兩條分錄了是不是?這個(gè)月好象在賬上體現(xiàn)不了減去之前的那個(gè)稅,我報(bào)稅時(shí)減去了這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是總是感覺(jué)如果說(shuō)把賬上和報(bào)稅系統(tǒng)核對(duì),還是對(duì)不起來(lái)
你好,雖然出現(xiàn)了三次,但是第一次與第二次抵消了(相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生),第三次才是確認(rèn)了一次收入啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)