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老師 現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題 公司前會(huì)計(jì)他沒有改個(gè)人部分社保 但是他知道該扣好多 但是前前會(huì)計(jì)也是這樣 現(xiàn)在我這邊接了 我賬面上做的是正確的 但是實(shí)際工資表還是和以前一樣 因?yàn)槲也幌氲米锕镜娜?,這種做賬有沒有什么影響哇

2024-09-04 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-04 09:05

同學(xué),你好 什么意思? 就是實(shí)際繳納和賬面不一致嗎??

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:47

是的老師 是的是的老師 這邊還有一個(gè)問題是 公司在公司一個(gè)員工頭上掛了幾十多萬(wàn) 咋辦哦

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齊紅老師 解答 2024-09-04 13:49

同學(xué),你好 需要一致,不一致有風(fēng)險(xiǎn) 公司在公司一個(gè)員工頭上掛了幾十多萬(wàn)? 原因是什么?

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:54

那老師 我按實(shí)際個(gè)人部分承擔(dān)入賬 和導(dǎo)出來的完稅證明上的不一樣可以嗎 就是公司多承擔(dān)了

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:54

因?yàn)?他存在不正規(guī)操作 還有掛靠這些 一些列不正規(guī)操作

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:55

就讓那個(gè)員工的個(gè)體戶補(bǔ)窟窿,好嚇人幾十萬(wàn),不知道怎么解決

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齊紅老師 解答 2024-09-04 13:55

同學(xué),你好 不可以的,不正規(guī)的操作不可以的

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:56

那現(xiàn)在這筆賬該怎么解決哇

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齊紅老師 解答 2024-09-04 13:57

同學(xué),你好 在公司一個(gè)員工頭上掛了幾十多萬(wàn),是掛什么科目?

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 13:59

其他應(yīng)付款,公司還差他幾十萬(wàn),其實(shí)并沒有

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:00

同學(xué),你好 如果要消掉 ,就是要給他打錢

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 14:03

老師二天萬(wàn)一查到會(huì)怎么辦哇,老師這邊還存在一個(gè)問題 他們經(jīng)常通過這個(gè)員工的個(gè)體轉(zhuǎn)入錢 然后這個(gè)個(gè)體又轉(zhuǎn)到公賬,然后沒有票的報(bào)銷也走這個(gè)個(gè)體

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:03

同學(xué),你好 那風(fēng)險(xiǎn)很大

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 14:05

老師會(huì)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)哇 根據(jù)那個(gè)文件哇,我是開票人員 我又有什么風(fēng)險(xiǎn)哇

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:07

同學(xué),你好 沒有發(fā)票,不能做帳的 財(cái)務(wù)做賬要根據(jù)實(shí)際做賬 如果是你做賬,沒有原始憑證的做賬,你要負(fù)責(zé)的

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 14:10

老師他這邊是把沒有發(fā)票的用個(gè)體付了 ,那個(gè)個(gè)體是核定征收,我做賬的公司就只有發(fā)票的,老師如果沒有發(fā)票 會(huì)計(jì)是可以做賬噠 只是說要納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:12

同學(xué),你好 如果沒有發(fā)票 會(huì)計(jì)是可以做賬噠 只是說要納稅調(diào)增 不是,沒有發(fā)票,你需要其他單據(jù),比如收據(jù)等,才能做賬,什么單子都沒有,無法做賬

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 14:15

好的老師 那個(gè)有個(gè)體的員工 頻繁轉(zhuǎn)錢給公司 他會(huì)怎么辦哇

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:16

個(gè)體的員工 頻繁轉(zhuǎn)錢給公司 ,他哪里來的錢??

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快賬用戶9172 追問 2024-09-04 14:22

銷售款 個(gè)體賬戶掃碼的

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齊紅老師 解答 2024-09-04 14:26

同學(xué),你好 他轉(zhuǎn)錢給公司,他賬上要掛著往來款的,他自己要繳納個(gè)稅的

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同學(xué),你好 什么意思? 就是實(shí)際繳納和賬面不一致嗎??
2024-09-04
你好? ?那你還是? 整理下爛賬錯(cuò)賬? 盤點(diǎn)每個(gè)科目余額來重新建賬。? ?https://www.acc5.com/course/course_10583.html?有空可以去看看這個(gè)。 整理下思路?
2021-07-08
齊紅老師不在這里解答問題
2022-01-13
同學(xué),你好! 計(jì)提社保公積金 借:管理費(fèi)用等-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 扣繳社會(huì)保險(xiǎn)和公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資計(jì)提) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資金額) 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅部分) 繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-04-04
你這里按實(shí)際工資和社保入賬處理。 交的社保正常計(jì)社保費(fèi)用,工資正常計(jì)提發(fā)放處理就是了。
2019-12-06
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