還是計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)、福利費(fèi)
老師您好,請問:以前年度的銷售費(fèi)用二級明細(xì)科目,記賬時錯把廣告費(fèi)記入了辦公費(fèi),還沒有交過企業(yè)所得稅。像這種廣告費(fèi)涉及到匯算清繳的,錯賬的調(diào)整分錄要怎么做?請老師注明二級明細(xì),謝謝。
老師,您好,請問已計(jì)入應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用的福利和計(jì)入銷售費(fèi)用給客戶提供的樣品,在記賬時已記借銷售/管理費(fèi)用,貸庫存商品和稅費(fèi),年終匯算清繳中還需要納稅調(diào)整嗎,如果調(diào)整怎么填年報(bào),謝謝老師
老師在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時候是按營業(yè)收入的千分之五計(jì)算,那么這個營業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費(fèi)用,如果是的話怎么計(jì)算呢?是我們在匯算清繳的時候營業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說職工福利的這個費(fèi)用再來×千分之五嗎?
老師您好,請問第一個問題1、應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),不計(jì)入工資薪金,不用計(jì)算個稅是吧?第二個問題2、匯算清繳時需要按照管理費(fèi)用-福利費(fèi)、銷售費(fèi)用-福利費(fèi)、生產(chǎn)成本-福利費(fèi)、等等二級科目福利費(fèi),來調(diào)增應(yīng)納稅所得額是嗎?蟹蟹
老師,我們是一般納稅人,專門提供做光伏電站安裝的,請問一下產(chǎn)生的推廣服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?老師你說計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)宣傳,年報(bào)需要調(diào)增嗎?怎么設(shè)置二級科目避免年報(bào)時調(diào)增產(chǎn)生所得稅?老師,能不能直接計(jì)入銷售費(fèi)用~推廣費(fèi),這樣是不是年報(bào)時不用調(diào)增
老師您好,個體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
那管理費(fèi)用二級科目也有福利費(fèi)和餐費(fèi),這個匯算清繳時怎么填寫?比如福利費(fèi),要把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級科目合計(jì)起來填報(bào)嗎?工資的14%以內(nèi)可以扣除。
是的,要把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級科目合計(jì)起來填報(bào),工資的14%以內(nèi)可以扣除
老師,那公司處理外圍事宜的支出沒有發(fā)票,僅白條入賬,年終納稅調(diào)增是嗎?可否設(shè)置二級科目業(yè)務(wù)費(fèi)?
只要白條,只能納稅調(diào)增了
業(yè)務(wù)費(fèi)可以設(shè)置二級科目嗎?還是年終調(diào)整利潤呢?
?業(yè)務(wù)費(fèi)可以設(shè)置二級科目,沒發(fā)票還是年終調(diào)整利潤
年終怎樣做分錄來調(diào)整利潤呢?
不需要做賬調(diào)整,只是在申報(bào)表調(diào)整