您好!填在收入那一行就行了。你有多少金額
我們是一般人,出售固定資產(chǎn)汽車,是二手車市場開的發(fā)票。請問我們還需要繳納增值稅嗎?在哪里填寫申報增值稅銷項(xiàng)稅額
請問,一般納稅人公司,處理固定資產(chǎn)小汽車只有車管所開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,。繳納增值稅的稅率是多少
老師,公司出售了固定資產(chǎn)汽車一輛,開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)燒23000元,請問填寫增值稅申報表的時候需要寫上這23000嗎?寫在哪一項(xiàng)呢?
老師,請問一下,固定資產(chǎn)清理金額,在填報增值稅申報表的時候要把固定資產(chǎn)清理的金額填寫在增值稅申報表附表一收入和銷項(xiàng)稅里
老師 我們處置一臺固定資產(chǎn)汽車 收到一張二手車統(tǒng)一發(fā)票 我報稅時候從哪個表格填寫呀
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
哪個表的收入那行呢
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?
一般納稅人
一般納稅人這個車你買來的時候抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎
按13%抵過進(jìn)項(xiàng)
你好!那就正常計入銷項(xiàng) 附表1里面
數(shù)電票系統(tǒng)帶出來的有這張二手車票,稅額沒有。也就是說申報增值稅報表帶不出來固定資產(chǎn)清理要交的增值稅,不知道填在哪里
你好!你做價稅分離,然后填入申報表就行了
填藍(lán)色圈里還是籃圈上面第一橫行
你好!是第一行里面了
老師,處理固定資產(chǎn)不是不動產(chǎn)嗎?怎么不填藍(lán)色圈哪里呢
你好!房屋建筑物算是不動產(chǎn)了 你是處理車,這個是動產(chǎn)
申報增值稅時填這個清理金額了。到所得稅匯算時年度已申報收入跟做的帳里的年度收入不一致(兩者差額就是固定資產(chǎn)清理金額)。有沒有什么辦法賣車這個事既合理報了增值稅又能讓申報收入跟做賬的收入一致。因?yàn)樽鲑~時是計入固定資產(chǎn)清理不是其他開票收入
您好!這個確實(shí)是會影響。如果你擔(dān)心這個建議計入其他業(yè)務(wù)收入
老師是把所有分錄中的固定資產(chǎn)清理都換成其他業(yè)務(wù)收入嗎? 這樣做了是不是要多交所得稅(相當(dāng)于固定資產(chǎn)清理也交所得稅,殘值也交所得稅)
你好!不是。只是在表上這樣填。
老師你說的計入其他收入是怎么做呢?匯算清繳怎么做
你好!匯算清繳的時候,填入其他業(yè)務(wù)收入