你好,固定資產(chǎn)是特殊情況,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表可以不一致

視同銷售會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
您好,請(qǐng)問一下出口企業(yè)銀行匯率產(chǎn)生的損益,在申報(bào)增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,開票收入和營(yíng)業(yè)收入不一致怎么弄???是按照開票收入什么申報(bào),還是按照開票收入和匯兌損益合理數(shù)申報(bào)?
公司出售了一臺(tái)貨車,開了二手車發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照發(fā)票來申報(bào)收入。那實(shí)際做賬的時(shí)候是按照清理的收益來確認(rèn)收入,這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表上面的收入就會(huì)不一樣,這是正常的么。還是說在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)把收入調(diào)整成一樣的
老師你好,電子稅務(wù)局的申報(bào)表只申報(bào)開票收入,沒有申報(bào)未開具發(fā)票的收入,但是我們做賬的時(shí)候這部分收入雖然不確定,但是暫估入賬了,這樣出來的利潤(rùn)表的收入就和申報(bào)表的收入對(duì)不上,這樣的必須修改申報(bào)表嗎?
關(guān)于公司賣二手車的問題:當(dāng)時(shí)公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務(wù)局要求按照20萬的13個(gè)點(diǎn)的不含稅金額176991.15申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候,通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66,我做營(yíng)業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現(xiàn),稅務(wù)申報(bào)收入跟實(shí)際報(bào)表上的收入(營(yíng)收+營(yíng)業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


不是所得稅,是財(cái)務(wù)報(bào)表
這里允許存在差異的,稅務(wù)局問起就說固定資產(chǎn)的緣故