 
                            不需要交消費稅的,不是自產(chǎn)的。需要繳納的增值稅稅率是13%,小規(guī)模1%
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                    一般納稅人銷售白酒增值稅稅率是多少?除了增值稅,還需要繳納其他稅嗎?
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當月通過認證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
請問商業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅按多少開票繳稅,賣酒水需要繳納消費稅嗎?
樂平白酒廠2020年7月生產(chǎn)并銷售A型號白酒1于2000斤),每噸不含稅售價2000元;2020年8月生產(chǎn)并銷售給天空商城B型號白酒0.5噸(等于1000斤),每噸不含稅售價80000元,開具了增值稅專用發(fā)票。請問該白酒廠7月與8月需要繳納多少消費稅? ▁如果天空商城2020年9月將該批B型號白酒(0.5 噸)全部售出,取得銷售收入60000元,請問需要繳納多 少增值稅?需要繳納消費稅嗎?
我們是中間商,銷售白酒需要繳納哪些稅,稅率分別是多少
 
                老師您好 我們出口報關是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導,辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應該怎么避免交增值稅