你好!科目余額表是不是平的
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,請問在21年完工結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的時候,不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了0.2元,導(dǎo)致工程施工科目借方余額-0.2元。今年我發(fā)現(xiàn)了這個情況,需要調(diào)整這個科目,那這樣做分錄可以嗎?借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元呢
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進(jìn)項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師您好,因為之前的會計在21年有做科目工程施工-合同成本 ,然后我們現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債里面在存貨有這一筆余額 請問要怎么調(diào)整?。?/p>
把前年計入在建工程的科目,今年轉(zhuǎn)入損益,借以前年度損益調(diào)整,貸在建工程,為何這期賬套里資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤年初數(shù)自動變成調(diào)整之后的了 這樣年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時點是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費之類的如何計算?
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
是的,余額表是平的
你好!你直接用科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表一個個對應(yīng)去填入就行了
我剛剛看了一眼報表的取數(shù)公式,因為以前年度盈余調(diào)整屬于凈資產(chǎn)類科目,但是我們的凈資產(chǎn)類科目只能年末12月份做凈資產(chǎn)類結(jié)轉(zhuǎn),所以資產(chǎn)負(fù)債表上根本沒設(shè)置這個科目進(jìn)來
你好!一般這個是做到利潤分配-未分配利潤