不合理 增值稅不影響利潤 他不影響利潤表

老師,我們貸款,有個股東公司給我們擔(dān)保,但是這股東公司向外披露時寫的我們公司是虧損,那銀行問我們?nèi)ツ昴甑讏蟊硎欠裉潛p是不是只能也說是虧損了呀?能說盈利嗎?如何解釋呀?
老師現(xiàn)在碰到一個問題,我們不是匯算清繳有退稅嗎,我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費稅貸利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
老師,你好!我想請教你一個專業(yè)的問題,現(xiàn)在我們公司想到銀行貸款2000萬,銀行需要我們提供一些資料,老板要我把公司財務(wù)報表數(shù)據(jù)改了(本身一直是虧本負利潤,要我改盈利),購銷合同數(shù)據(jù)也改大,這樣做我有風(fēng)險嗎?
今年匯算清繳時退了去年企業(yè)所得稅700元,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上,是小企業(yè)會計準則,做借:銀行存款700 貸:所得稅 700 我的今年盈利是負的,目前所得稅是零 ,沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里,是所得稅費用填-700? 利潤表中所得稅處填寫-700嗎
今年匯算清繳時退了去年企業(yè)所得稅700元,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上,是小企業(yè)會計準則,做借:銀行存款700 貸:所得稅 700 我的今年盈利是負的,目前所得稅是零 ,沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里,利潤表中所得稅處填寫-700可以嗎
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝