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老師,你好,我們有個工程,現在先給對方開了票,但是對方還未給我們打款,我們怎么給做賬,8月份有銷項稅,我們未確認收入,這個怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?

2024-09-02 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-02 09:07

你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應收賬款”或“預收賬款”。8月有銷項稅,但未確認收入,可先掛賬“應交稅費-待轉銷項稅額”。等實際收款時,再轉到“應交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 同時 借:應交稅費-待轉銷項稅額 貸:應交稅費-銷項稅額 記得每月末結轉“待轉銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!

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你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應收賬款”或“預收賬款”。8月有銷項稅,但未確認收入,可先掛賬“應交稅費-待轉銷項稅額”。等實際收款時,再轉到“應交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 同時 借:應交稅費-待轉銷項稅額 貸:應交稅費-銷項稅額 記得每月末結轉“待轉銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
2024-09-02
你好 收到房子記固定資產
2023-12-11
應當交付商鋪時確認。 借:固定資產 貸:銀行存款
2023-12-11
你好,你們是購買產品的嗎?不應該做收入的。
2022-03-29
如果工程已經完工交付了可以將收入確認到12月,如果沒有則不能
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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