你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應收賬款”或“預收賬款”。8月有銷項稅,但未確認收入,可先掛賬“應交稅費-待轉銷項稅額”。等實際收款時,再轉到“應交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 同時 借:應交稅費-待轉銷項稅額 貸:應交稅費-銷項稅額 記得每月末結轉“待轉銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
老師您好,我們是勞務公司,之前幾個月對方公司打給我們公司60多萬用于發(fā)工資和其他開銷,我們還沒有開票,但是已經確認為無票收入,這個月給他們開票了,這怎么寫分錄呢
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
你好老師,我們12月份做了個工程,對方還沒給錢,我們也沒開發(fā)票,但是我們想把收入確認到12月份,做應收賬款可以嗎?
老師,你好,我們有個工程,現在先給對方開了票,但是對方還未給我們打款,我們怎么給做賬,8月份有銷項稅,我們未確認收入,這個怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么