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老師,你好,我們有個工程,現(xiàn)在先給對方開了票,但是對方還未給我們打款,我們怎么給做賬,8月份有銷項稅,我們未確認(rèn)收入,這個怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?

2024-09-02 09:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-02 09:07

你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項稅,但未確認(rèn)收入,可先掛賬“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”。等實際收款時,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!

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你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項稅,但未確認(rèn)收入,可先掛賬“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”。等實際收款時,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
2024-09-02
應(yīng)當(dāng)交付商鋪時確認(rèn)。 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2023-12-11
你好 收到房子記固定資產(chǎn)
2023-12-11
如果工程已經(jīng)完工交付了可以將收入確認(rèn)到12月,如果沒有則不能
2022-01-05
你好,你們是購買產(chǎn)品的嗎?不應(yīng)該做收入的。
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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