借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付票據(jù)
請(qǐng)問(wèn)一下,老師 您好,請(qǐng)問(wèn)我司開(kāi)具一張一年期的銀行承兌匯兌匯票600萬(wàn)用于付貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商收到匯票后直接辦理貼現(xiàn),并且我司支付給銀行貼息費(fèi)148633.33元,請(qǐng)教下這筆業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,您好,我公司老板從客戶那邊拿到一張承兌匯票,然后直接轉(zhuǎn)給我公司的供貨商了,我都沒(méi)見(jiàn)過(guò)這張承兌,請(qǐng)問(wèn)我入賬用什么做原始憑證?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我司收到一張客戶轉(zhuǎn)給另外一家公司的承兌匯票背書(shū),我司該怎樣用這個(gè)匯票給供應(yīng)商付款
收到客戶的電子銀行承兌匯票背書(shū)給供應(yīng)商怎么做分錄
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書(shū)給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開(kāi)具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒(méi)有實(shí)際開(kāi)具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
收到的時(shí)候那個(gè)分錄呢?
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸方是應(yīng)收票據(jù),還是應(yīng)付票據(jù)
收到
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到票據(jù)抵償之前的應(yīng)收賬款:如果收到的票據(jù)是用來(lái)抵償之前的應(yīng)收賬款,則應(yīng)借記“應(yīng)收票據(jù)”,貸記“應(yīng)收賬款”。
例如,企業(yè)將一張票面金額為8萬(wàn)元的銀行承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,以換取原材料,會(huì)計(jì)分錄為:
借:庫(kù)存商品 80000
貸:應(yīng)收票據(jù) 80000
背書(shū)轉(zhuǎn)讓以償還債務(wù):如果背書(shū)轉(zhuǎn)讓的目的是償還債務(wù),則應(yīng)借記“應(yīng)付賬款”等相關(guān)負(fù)債科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”