同學(xué)你好 一般情況下,如果您異地項目當(dāng)月預(yù)繳了稅款并且當(dāng)月開具了發(fā)票,在九月進(jìn)行申報時是可以抵扣的。
老師,一個外地掛靠項目,已經(jīng)預(yù)繳了稅,但是當(dāng)月銷售發(fā)票還沒有開,預(yù)繳的當(dāng)月可以抵扣不
你好,我想問一下 建筑勞務(wù)當(dāng)月異地預(yù)繳了稅款,但是當(dāng)月未開發(fā)票,報稅時可以當(dāng)月抵扣異地預(yù)繳那一欄嗎
老師,10月份申報的時候沒有抵扣異地項目預(yù)交的附加稅,這個月申報的時候可以抵扣嗎
異地建筑項目,開票當(dāng)月未申報項目地預(yù)繳稅款,報稅時直接在公司所在地申報可以嗎
異地工程,當(dāng)月預(yù)繳的增值稅,什么時候可以抵扣? ”例項目地3月份申報預(yù)繳稅款,注冊地3月份申報增值稅時可以把這筆預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
我報驗得需要項目所屬地進(jìn)行簽收吧
我才能預(yù)繳吧
報驗的時候就可以預(yù)交
對方歸屬稅務(wù)局是不是一定要準(zhǔn)確呢?
同學(xué)你好 對的 一定要準(zhǔn)確