不需要的,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn),可以不一樣。

老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)3211596,然后我匯算清繳的彌補(bǔ)虧損額是62843,這種需要把他們調(diào)成一致嗎
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,和匯算清繳后 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,一致嗎?不一致正常嗎?謝謝老師
如果單位資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是-20萬(wàn),但是匯算清繳過(guò)后,可以彌補(bǔ)年度虧損的數(shù)據(jù)是正數(shù)(匯算清繳時(shí)候把業(yè)務(wù)招待費(fèi)有剔除),那是否可以認(rèn)為今年只要利潤(rùn)表是正數(shù)的情況下,哪怕未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也是算有利潤(rùn),相當(dāng)于沒(méi)有可以彌補(bǔ)的虧損?賬務(wù)是否有需要處理的
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開(kāi)票有誤",確認(rèn)即開(kāi)票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開(kāi)具狀態(tài)是"未開(kāi)具"老師我還要不要點(diǎn)"去開(kāi)票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開(kāi)就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)在平臺(tái)用個(gè)人賬戶(hù)付款買(mǎi)東西,但是開(kāi)發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來(lái)利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開(kāi)票內(nèi)容大類(lèi)是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種

