那個(gè)是不一致的,很正常

老師 你好 匯算清繳補(bǔ)繳19年所得稅時(shí)錄的以前年度損益調(diào)整,然后也結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配了,然后說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表邏輯關(guān)系不對(duì)了,就是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配期初期末不等于利潤(rùn)表中累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù),是怎么回事呢 ,請(qǐng)教一下 謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額余年初余額之間的差額與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不一致
老師,去年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表22年度當(dāng)年境內(nèi)所得額與資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不一致,我按去年匯算清繳的數(shù)據(jù)填前一年度的數(shù)據(jù)可以嗎?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,和匯算清繳后 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,一致嗎?不一致正常嗎?謝謝老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)做了調(diào)增。那么可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不一致,你們是怎么處理的
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購(gòu)進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開(kāi)票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣(mài)了一輛車(chē),按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報(bào)
老師,我公司買(mǎi)車(chē)28萬(wàn),用了3年,現(xiàn)在賣(mài)了,開(kāi)票多少與稅務(wù)有沒(méi)有關(guān)系,對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票,可以嗎
酒店公司總部下面有300多家門(mén)店 公司主要收入是第三年的加盟費(fèi) 還有是第三方公司給加盟門(mén)店的設(shè)備返點(diǎn)和原材料返點(diǎn), 現(xiàn)在招聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 需要提供一套方案,包括成立幾個(gè)公司 新公司是小規(guī)模還是一般納稅人 稅票怎么規(guī)劃 老板個(gè)人買(mǎi)的車(chē)子要過(guò)戶(hù)給公司嗎,希望老師幫忙出套方案 謝謝
96000元的商用底商租賃費(fèi),去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票都需要交哪些稅,每個(gè)稅種多少錢(qián)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě),他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
想咨詢(xún)下:發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我想咨詢(xún)一下,我有一個(gè)個(gè)體戶(hù),現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷(xiāo)這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷(xiāo)呢?


謝謝老師,報(bào)12月份利潤(rùn)表,12月份利潤(rùn)總額20萬(wàn),所得稅費(fèi)用 這行我現(xiàn)在就填稅額嗎,還是現(xiàn)在是空著?
那個(gè)要計(jì)提所得稅費(fèi)用,就是在12月,不能空
老師,我報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表了,填所得稅報(bào)表,不用交稅,彌補(bǔ)以前虧損了,那我利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用那行,還填了1萬(wàn)多塊錢(qián)呢,這不對(duì)吧?
是的,先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才計(jì)提交所得稅
老師,是每個(gè)季度有利潤(rùn)都先按照匯算清繳中 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額 彌補(bǔ)以前年度虧損嗎? 2 這樣的話我是不是需要把利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那行改成0? 兩個(gè)問(wèn)題分別回復(fù)下,謝謝老師
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
謝謝老師,以前年度虧損看哪里?麻煩告訴一下具體 感謝
直接看上年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行