你好,有業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,二者有差異 本來就是正常的

企業(yè)虧損超過五年了,金蝶做賬里面資產(chǎn)負債表的未分配利潤怎么和三期報稅里面的利潤保持一致,就是未彌補的虧損過期了,怎么做處理,不好意思,表達得可能不太清楚
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額。現(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
如果單位資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是-20萬,但是匯算清繳過后,可以彌補年度虧損的數(shù)據(jù)是正數(shù)(匯算清繳時候把業(yè)務(wù)招待費有剔除),那是否可以認為今年只要利潤表是正數(shù)的情況下,哪怕未分配利潤是負數(shù),也是算有利潤,相當(dāng)于沒有可以彌補的虧損?賬務(wù)是否有需要處理的。兩個問題哦,謝謝
老師你好,請問因為業(yè)務(wù)招待費做了調(diào)增。那么可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額和資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不一致,你們是怎么處理的
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項,12月開專票進來可以正常抵扣嗎
公司開票收入100,成本票200,報稅怎么報
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在要支付款項,12月開專票進來可以正常抵扣嗎
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銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項叫什么
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請問:中介費的發(fā)票,項目名稱一級和二級是什么
10月份賬面的工資計提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計提啊?