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小規(guī)模納稅人第一季度完了,發(fā)現(xiàn)超過30萬,忘記計提增值稅,怎么寫會計分錄

2024-08-27 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-27 15:45

借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 15:47

沖減收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:47

是的,你前面是全都計到收入了吧

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 15:50

就寫那個借方銀行存款,貸方主營業(yè)務收入

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 15:50

沒事的,就是那個網絡不好多發(fā)了幾遍

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:51

哦,你這個收入是含稅的還是不含稅的?

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 15:52

含稅的呀

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:54

借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 15:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:54

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 16:01

我想問,會計科目該如何巧妙的運用

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齊紅老師 解答 2024-08-27 16:01

會計科目該如何巧妙的運用是指的哪些方面了

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 16:03

比如剛才我問的那個,他們之間邏輯思維是啥

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齊紅老師 解答 2024-08-27 16:04

因為你前面按含稅收入入的賬,收入確認多了呀,所以要轉到應交稅費里面去

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快賬用戶6382 追問 2024-08-27 16:08

好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-08-27 16:08

不客氣,很高興幫你

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相關問題討論
借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
2024-08-27
您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了,麻煩你再發(fā)下吧,你要看下你前面是用含稅的入賬的還是不含稅入賬的
2024-08-27
你好,未超過季度30萬,是免征增值稅才是啊?
2021-03-11
哦,借以前年度損益調整(收入) 貸應交稅費應交增值稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-01-29
?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2025-01-11
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