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老師,一般納稅人月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額都是為0嗎

2024-08-27 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-27 12:17

可以的,你可以結(jié)轉(zhuǎn)的,但是這個(gè)沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是結(jié)轉(zhuǎn)了之后,你查賬的時(shí)候也方便。

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快賬用戶3669 追問 2024-08-27 12:19

不結(jié)轉(zhuǎn)的話 下個(gè)月繳納(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))的話,分錄的借方怎么記

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齊紅老師 解答 2024-08-27 12:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。如果需要交稅。

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快賬用戶3669 追問 2024-08-27 12:23

這個(gè)分錄不是應(yīng)該在月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)嗎?然后下個(gè)月繳納就借記未交增值稅貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-08-27 12:24

對(duì)的是的,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。你需要交稅,

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快賬用戶3669 追問 2024-08-27 12:26

我現(xiàn)在遇到的問題是,上個(gè)月財(cái)務(wù)的沒有做結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月我接過來做。繳納的這筆銀行流水,我借方應(yīng)該記什么科目

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齊紅老師 解答 2024-08-27 12:27

你好,那你現(xiàn)在補(bǔ)上就行。借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸,銀行存款。

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快賬用戶3669 追問 2024-08-27 12:28

那就是轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的?

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齊紅老師 解答 2024-08-27 12:30

對(duì)的是的,有余額的

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快賬用戶3669 追問 2024-08-27 12:32

然后進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)也有余額?

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齊紅老師 解答 2024-08-27 12:32

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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可以的,你可以結(jié)轉(zhuǎn)的,但是這個(gè)沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)。可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是結(jié)轉(zhuǎn)了之后,你查賬的時(shí)候也方便。
2024-08-27
只有進(jìn)項(xiàng),可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2025-01-10
您好 一般納稅人月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額 年末的時(shí)候一次性寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
2021-01-04
同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-06
同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
2025-09-16
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