17年掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)應(yīng)付賬款是借方余額? 問(wèn)題1,你們這個(gè)是貨物貨款的,這個(gè)不需要做利息,除非你們合同里面有約定資金占用費(fèi)
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師,17年掛賬應(yīng)付賬款,已付錢(qián)給對(duì)方195萬(wàn),對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,21,22年還回貨款60萬(wàn)現(xiàn)金,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,23年4月做壞賬處理13萬(wàn),走營(yíng)業(yè)外支出,23年匯算清繳時(shí)候,表格進(jìn)行調(diào)增處理,現(xiàn)在稅W局產(chǎn)生預(yù)警,疑點(diǎn)是為什么有逾期三年以上的應(yīng)收賬款損失? 問(wèn)題一,我想問(wèn)我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況? 問(wèn)題二,做壞賬處理和匯算清繳調(diào)增是否正確? 問(wèn)題三,對(duì)稅局預(yù)警我們應(yīng)該怎么回應(yīng)?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫(xiě)0。(2024年我沒(méi)有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問(wèn)題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬(wàn)。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過(guò):不過(guò),如果存在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額借方2800元是什么意思?
有無(wú)一個(gè)進(jìn)出倉(cāng)的表格,里面有進(jìn)倉(cāng)單號(hào),規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉(cāng)單號(hào),規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對(duì)比,能反映剩下未出倉(cāng)數(shù)據(jù),金額?
保銷(xiāo)臨時(shí)工來(lái)單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
第2個(gè),對(duì)方給你提供了貨物嗎?如果提供了的話,提供了多少?提供了的話,就不能走壞賬了。
你先回復(fù)一下第二個(gè),我再給你才能回復(fù)第一個(gè)。
沒(méi)有提供貨款,這個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)我們是把錢(qián)給他們,他們負(fù)責(zé)幫我們申請(qǐng)貸款用
那你們合同怎么簽訂的?是借款合同嗎?
沒(méi)有合同
如果按照真實(shí)情況的話,那你們這個(gè)就屬于借款。借款你借出的一方需要約定利息,沒(méi)有利息的話,就需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅附加稅 那收不回來(lái)的壞賬,這個(gè)做壞賬沒(méi)有問(wèn)題。 主要是看你們是準(zhǔn)備跟稅務(wù)局說(shuō)借款還是貨款的。
老師按照貨款的思路呢,貨物沒(méi)有收到
你就跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)購(gòu)買(mǎi)貨物,但是貨物沒(méi)有提供,他注銷(xiāo)了錢(qián)也沒(méi)有給就做了壞賬 這種合理 而且可以抵扣所得稅
年底匯算清繳不需要調(diào)增嗎
因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)注銷(xiāo)了,這個(gè)壞賬可以抵扣所得稅的。
那我們之前做的壞賬,走的營(yíng)業(yè)外支出,年底匯算清繳調(diào)增是不對(duì)的了?是不是因?yàn)檎{(diào)增不對(duì)了稅務(wù)局來(lái)問(wèn)?
你好,不應(yīng)該調(diào)整的 和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系