你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

這個(gè)出口退稅,退的進(jìn)項(xiàng)稅,一部分是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個(gè)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個(gè)計(jì)算?
您好老師,想問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo), 內(nèi)銷(xiāo)100萬(wàn)(銷(xiāo)項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷(xiāo)100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒(méi)算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
老師 請(qǐng)問(wèn)免抵稅額這樣理解對(duì)嗎?就是內(nèi)銷(xiāo)收入的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來(lái)抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消
免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該退回的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)是這個(gè)免抵稅額嗎?所以?xún)?nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)是要繳納附加稅費(fèi)嗎?
老師,我想這個(gè)月出口退稅,我的出口收入是1036606.28.內(nèi)銷(xiāo)收入是1250000.其他收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是6966.41,不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是26631.4.能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是311812.6。我是不是應(yīng)該少抵扣點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)指點(diǎn)
老師,未開(kāi)票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢(xún)下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門(mén)經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢(qián)拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷(xiāo),發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


當(dāng)然了,我就是弄不明白
第一當(dāng)期應(yīng)納稅額等于1250000*13%%2B6966.41減(31181 2.6) 這個(gè)31181 2.6是不是不包含2663 1.4 第二免得退稅額等于103660 6.28×13% 你看一下第一個(gè)出來(lái)的負(fù)數(shù)的絕對(duì)值和第二個(gè)哪個(gè)金額小退哪一個(gè)
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額6966.41不是內(nèi)銷(xiāo)收入,是其他收入也加進(jìn)去嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額26631.4不是采購(gòu)材料進(jìn)項(xiàng),是差旅費(fèi),加油費(fèi)電話(huà)費(fèi),也要算進(jìn)去嗎?
不是內(nèi)銷(xiāo),那你這個(gè)稅額是什么?
如果是出口的話(huà),能退稅他就沒(méi)有稅額都是0。
培訓(xùn)收入,廢品收入
你好那都要算進(jìn)去的。
不用分開(kāi)算呀?
不需要分開(kāi)計(jì)算的,這也屬于內(nèi)銷(xiāo)。
明白了老師
不用客氣,工作愉快。