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免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)該退回的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷銷項(xiàng)是這個(gè)免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項(xiàng)是要繳納附加稅費(fèi)嗎?

2023-09-08 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-08 11:22

實(shí)行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實(shí)際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),但是退的時(shí)候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實(shí)際退給企業(yè)

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 11:23

免抵稅額是內(nèi)銷銷項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:31

免抵額是即免抵稅額,免指出口環(huán)節(jié)免銷項(xiàng)稅,抵指抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅,也就是說將以前繳納的進(jìn)項(xiàng)稅款一部分,用來抵扣國內(nèi)銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 11:37

算稅負(fù)率時(shí)是不是要加上免抵稅額呢

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:51

同學(xué)你好 對(duì)的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:04

生產(chǎn)設(shè)備在安裝中,是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:05

還是借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款1000, 借:在建工程1000,貸:應(yīng)付賬款1000呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:19

同學(xué)你好 做第一個(gè)分錄就可以

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:30

免抵稅額是交附加稅。不算增值稅的,算稅負(fù)率時(shí)要加上免抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:41

對(duì)的,這個(gè)需要算的

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實(shí)行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實(shí)際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),但是退的時(shí)候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實(shí)際退給企業(yè)
2023-09-08
你好,是的,是需要交的了。
2024-11-20
您好,是的。例如,您內(nèi)銷增值稅應(yīng)納稅額為7萬元,外銷增值稅應(yīng)退稅額為10萬元,那么應(yīng)退的10萬元可以抵減內(nèi)銷的7萬元,還有3萬元可留抵下期抵扣
2021-07-22
你好 大體是對(duì)的,你城建稅的思路是對(duì)的
2023-05-27
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額;“退” 是出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
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