實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)
退(免)稅政策,生產(chǎn)企業(yè),免征銷項稅,進項稅可抵內(nèi)銷銷項稅,這個可抵的進項稅是全部進項稅都可抵,還是針對出口部分的進項可抵?
請問出口免抵退制度,對于出口銷售的免稅的同時,又將采購繳納的進項稅額抵減內(nèi)銷的銷項稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進項稅額作為留抵稅額?
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進行出口退稅核算,經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負擔的進項稅額=(3空)
老師好~ 免抵稅額是用于抵減內(nèi)銷的銷項的,比如內(nèi)銷銷項100,內(nèi)銷進項80,外銷進項120,那么100-80=20,這個20用120去抵減,最后退給企業(yè)100 所以這20就是免抵稅額,仍然要計算城建稅和附加 。 請問整個理解思路正確么?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進項大于銷項應(yīng)該退回的進項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機,給項目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
免抵稅額是內(nèi)銷銷項嗎
免抵額是即免抵稅額,免指出口環(huán)節(jié)免銷項稅,抵指抵減內(nèi)銷銷項稅,也就是說將以前繳納的進項稅款一部分,用來抵扣國內(nèi)銷項稅額
算稅負率時是不是要加上免抵稅額呢
同學(xué)你好 對的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%
生產(chǎn)設(shè)備在安裝中,是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?
還是借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款1000, 借:在建工程1000,貸:應(yīng)付賬款1000呢?
同學(xué)你好 做第一個分錄就可以
免抵稅額是交附加稅。不算增值稅的,算稅負率時要加上免抵稅額嗎?
對的,這個需要算的