實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進(jìn)項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)

退(免)稅政策,生產(chǎn)企業(yè),免征銷項稅,進(jìn)項稅可抵內(nèi)銷銷項稅,這個可抵的進(jìn)項稅是全部進(jìn)項稅都可抵,還是針對出口部分的進(jìn)項可抵?
請問出口免抵退制度,對于出口銷售的免稅的同時,又將采購繳納的進(jìn)項稅額抵減內(nèi)銷的銷項稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進(jìn)項稅額作為留抵稅額?
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進(jìn)項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額=(3空)
老師好~ 免抵稅額是用于抵減內(nèi)銷的銷項的,比如內(nèi)銷銷項100,內(nèi)銷進(jìn)項80,外銷進(jìn)項120,那么100-80=20,這個20用120去抵減,最后退給企業(yè)100 所以這20就是免抵稅額,仍然要計算城建稅和附加 。 請問整個理解思路正確么?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項大于銷項應(yīng)該退回的進(jìn)項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?
老師,這句話什么意思呢
個體工商戶 上家把發(fā)票開成法人的名字 進(jìn)項1000多萬有風(fēng)險嗎?
老是,我們派人給對方做建筑清潔,對方不讓開建筑服務(wù),也不讓開生活服務(wù),讓我們直接開: 其他勞務(wù)*勞務(wù)費,這樣可以嗎?
老師 員工低價購公司房子 公司購買價90萬 市場價129萬 員工80萬購 員工應(yīng)該交多少個人所得稅
老師,請問公司有個員工9月離職了,她的工資到10月沒發(fā),11月發(fā)的,10月申報完個稅就把她填報了離職,11月還要給她發(fā)完全部的工資,她的這個個稅需要重新添加她,申報個稅嗎
關(guān)于公布2024年職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限和基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)有關(guān)問題的通知,在那里可以查,謝謝老師!
制造費用分配表,分配率怎么算?
老師您好,小規(guī)模季度不含稅銷售額31萬,其中開了普票25萬稅率是3%,開了專票6萬元稅率是3%,計算稅額到底是310000*1%=3100元,還是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元,增值稅到底需要繳納3100元,還是4300元呢?
請問下老師發(fā)現(xiàn)2月份多計提27121的成本,我在10月份的賬上應(yīng)該怎么做呀
我們是有限責(zé)任公司,公司資金流緊張,老板給公司轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,要繳納個稅嗎
免抵稅額是內(nèi)銷銷項嗎
免抵額是即免抵稅額,免指出口環(huán)節(jié)免銷項稅,抵指抵減內(nèi)銷銷項稅,也就是說將以前繳納的進(jìn)項稅款一部分,用來抵扣國內(nèi)銷項稅額
算稅負(fù)率時是不是要加上免抵稅額呢
同學(xué)你好 對的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%
生產(chǎn)設(shè)備在安裝中,是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?
還是借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款1000, 借:在建工程1000,貸:應(yīng)付賬款1000呢?
同學(xué)你好 做第一個分錄就可以
免抵稅額是交附加稅。不算增值稅的,算稅負(fù)率時要加上免抵稅額嗎?
對的,這個需要算的