您好,是的。例如,您內(nèi)銷增值稅應(yīng)納稅額為7萬元,外銷增值稅應(yīng)退稅額為10萬元,那么應(yīng)退的10萬元可以抵減內(nèi)銷的7萬元,還有3萬元可留抵下期抵扣
請(qǐng)問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問出口免抵退制度,對(duì)于出口銷售的免稅的同時(shí),又將采購繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵稅額?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)該退回的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷銷項(xiàng)是這個(gè)免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項(xiàng)是要繳納附加稅費(fèi)嗎?
老師,我公司是生產(chǎn)型國內(nèi)銷售加國外出口企業(yè),想問一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-國內(nèi)銷項(xiàng)稅額的留底稅額;您幫助詳細(xì)解答一下免抵稅額是怎么得來的
請(qǐng)問老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒有勾選,這里為什么要減去呢
定期定額的小規(guī)模,比如稅務(wù)局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個(gè)5萬要主動(dòng)補(bǔ)稅,那具體補(bǔ)哪些稅,個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個(gè)還有什么? 個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計(jì)算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務(wù)費(fèi),但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個(gè)咨詢服務(wù)的范圍,我們開這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票,6個(gè)稅點(diǎn),我們可以開嗎?因?yàn)檫@是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù),也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個(gè)發(fā)票后期在申報(bào)上稅務(wù)比對(duì)能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個(gè)分公司,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局登記方式是非獨(dú)立核算,但是這么多年一直是獨(dú)立核算的,賬也是獨(dú)立做的,今年突然利潤(rùn)比較大了,我可否申請(qǐng)匯總所得稅申報(bào)到總公司,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內(nèi)部的話我們?nèi)粘R瞿男┕ぷ髂?,如果再聘人員是要招出納還是財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù),出納,會(huì)計(jì)主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊(cè)小規(guī)模公司好還是個(gè)體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了20000元,需要去計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應(yīng)商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時(shí)候
那包工隊(duì)給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復(fù)付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?