上個月申報了未開票收入,這個月又開票了,申報時需要進行以下處理: 在填寫增值稅申報表時,要將這個月開具的發(fā)票金額在相應的 “銷售額” 欄次中填寫。 對于上個月申報的未開票收入,這個月要在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫負數(shù),沖減上個月的未開票收入。但需要注意的是,沖減未開票收入時,要符合稅務機關的相關規(guī)定和要求,確保申報數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。
上個月有無票收入,這個月又開票了,怎么申報
上月申報未開票收入,本月又有未開票收入,這個要怎么申報呢
你好,老師,上個月申報了未開票收入,這個月開了一部分發(fā)票,又有一部分新的收入,這個月未開票收入怎么填
上個月申報了未開票收入,這個月又開票了,怎么申報?
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務費,我們已經(jīng)全額支付服務費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個體戶,對公戶里沒錢,個人轉(zhuǎn)進4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當期費用可以嗎?金額是44萬
直接可以再申報表收入填負數(shù),稅額也是負數(shù)吧?直接能提交申報了吧?
對的 不是還有藍字發(fā)票的正數(shù)金額嗎 可以提交申報
嗯,開具藍字發(fā)票的金額和負數(shù)金額正好一沖,稅額和收入就是0,這樣申報合適吧?
嗯 這個可以申報的