買來的監(jiān)控設備銷售出去,再提供安裝,這個屬于混合銷售,全部都是13%。
老師,您好!我們是一家監(jiān)控設備硬件及服務公司,前期主要業(yè)務是提供設備硬件以及搭配的軟件服務,我們找A公司幫我們進行監(jiān)控設備安裝,A公司開具9個點的發(fā)票給我們,我們與門店簽訂的是監(jiān)控硬件(13個點)與服務銷售合同(6個點),我司對外開票的時候,需要再區(qū)分9個點的安裝和13個點的硬件嗎?還是全部按照13個點來開具就可以呢?
老師,我們監(jiān)控設備的安裝和設備材料簽合同的時候是簽到一起的,定的13個點,實際開票是應該和設備款一起開發(fā)票呢,還是設備和安裝分開開發(fā)票呢
我們是建筑公司,如果一個項目是設備安裝,我們把設備開了十三個點的銷售,剩下的安裝費是不是可以開三個點的簡易征收?在合同上面有什么要求嗎,一個合同寫清楚兩個部分還是分開做兩個合同?
老師,您好,請教一個問題: 公司安裝監(jiān)控設備,其中包含了對方開具的監(jiān)控設費基礎服務(即安裝費),這筆費用可以直接入進監(jiān)控設備的固定資產原值嗎? 此監(jiān)控設備由多種電子產品組成,我們入賬的時候是按照合同價格直接入監(jiān)控設備嗎?還是按各種電子設備的價格入賬呢?然后安裝費分攤到各種電子設備價格上?
老師,我們是機電設備銷售公司,現在接了一個機電設備安裝的合同,我們只負責安裝。這個可以按簡易征收3%開具發(fā)票嗎?
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結算款少,就跟我舉例子假如結算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產稅和土地稅
合同明確了安裝部分按技術服務費開發(fā)票,我們現在就可以給客戶開6個點技術服務費,但我們的安裝部分沒有進項的成本,所以才問你技術服務費部分能不能簡易征稅的
技術服務不可以簡易計稅的,安裝服務有誤,但是你們單位不屬于兼營,如果是兼營的才行。