第三計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 不需要加上管理費的進項 你們這個是掛靠工程嗎?

老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
甲建筑公司為增值稅一般納稅人,機構所在地為A市,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,4月發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包B市一家毛巾生產廠的廠房改造工程,當月竣工結算,工程總價款為6550萬元,發(fā)生分包支出1550萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)承包本市一家鋼鐵廠的庫房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為1660萬元。另外取得對方支付的提前竣工獎135萬元。甲建筑公司購進用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅金額為460萬元。(3)承包一家超市的裝飾工程,完工后向超市收取人工費18萬元、管理費3萬元、輔助材料費5萬元。工程主要材料由超市提供。(4)將一處閑置倉庫對外出租,取得當月租金收入33萬元。(5)轉讓一項自建的不動產項目,取得轉讓收入1300萬元(含稅),該項目2015年12月完工(選擇簡易計稅方法計稅)。已知:上述金額均為含稅金額,上述業(yè)務除明確已知的外,一律按一般計稅方法計稅;本月無其他購進業(yè)務。計算各項業(yè)務應繳納的增值稅和當月應納增值稅總額。
甲建筑公司為增值稅一般納稅人,機構所在地為A市,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,4月發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包B市一家毛巾生產廠的廠房改造工程,當月竣工結算,工程總價款為6550萬元,發(fā)生分包支出1550萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)承包本市一家鋼鐵廠的庫房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為1660萬元。另外取得對方支付的提前竣工獎135萬元。甲建筑公司購進用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅金額為460萬元。(3)承包一家超市的裝飾工程,完工后向超市收取人工費18萬元、管理費3萬元、輔助材料費5萬元。工程主要材料由超市提供。(4)將一處閑置倉庫對外出租,取得當月租金收入33萬元。(5)轉讓一項自建的不動產項目,取得轉讓收入1300萬元(含稅),該項目2015年12月完工(選擇簡易計稅方法計稅)。已知:上述金額均為含稅金額,上述業(yè)務除明確已知的外,一律按一般計稅方法計稅;本月無其他購進業(yè)務。計算各項業(yè)務應繳納的增值稅和當月應納增值稅總額。
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
項目貸款融資19億,融資期限30年,建設期3年,還款期27年,貸款年利率3.7%,還款方式為等額還本付息,請問利息如何計算?
你好老師,請問跟員工簽的臨時工用工協(xié)議,不需要給臨時工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關出口。那這種需要辦理海關登記嗎?如果沒有另外去登記,我申報收入時還能做免稅收入嗎
生產設備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達到連續(xù)十二個月發(fā)票開到500萬啊
10月份報送9月份的資產負債表 , 資產負債表填錯了 , 現(xiàn)在能修改報損9月份的資產負債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會計科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費屬于哪個科目
是的呀,總包收我們3%管理費
我現(xiàn)在不知道他這個說的損失6萬多的稅怎么算的
對方計算的增值稅稅負是多少,你根據(jù)這個稅負來給他提供增值稅發(fā)票,具體的多少稅率,你們可以自己決定。不一定是9%,可以是13%的。比如材料的發(fā)票,不是還有這個3%的管理費就不要再計算進去了。這個是他賺取的,不是你單位的,你不應該給他提供進項。這是他需要繳納的 假設增值稅稅負是3% 372.1乘以3% 372.1×9%-372.1×6%,稅額提供這些就行
如果不含稅的金額是100萬,那就是100×9%-100×3% 提供這些稅額
現(xiàn)在對方讓我們按1307940.43按3%開票,我們合同是9%,他說如果按9%開就少6萬,我就是沒明白咋算的
忘記打碼了
你好,他讓你們提供的進項發(fā)票是1307940.43×3%嘛,那剩下的這6%的稅款是他要扣除你們的稅款是不是?
你少開發(fā)票的話,那你是也是多承擔了稅款,他繳納的稅款不就應該你們來承擔?
第一張圖算增值稅稅差的時候,他未開發(fā)票是按3%測算的,得出的稅差是算在圖二增值稅附加里面作為扣除項的,最后總計金額出現(xiàn)在圖三應扣款總計中, 那之前按3%算未開票,導致結算款比按9%算要多唄?
就是現(xiàn)在票按稅負率3%算的話票多了,不需要開9%的票,開3%的話結算款多點,要開9%的票的話,結算款就少?是這個意思嗎
我現(xiàn)在不知道他說的6萬怎么算
是的對的,你開3%,人家開13%。稅差差了10%,你開出來的價稅合計會大于對方的價稅合計
總包開給業(yè)主是9%,他讓我們開3%,我們之前開的是9%
那你開的3%不能高于他的收入 也就是你開出去的不含稅金額不能高于他開給業(yè)主的不含稅金額