同學(xué),你好
你可以暫估成本費(fèi)用入賬
老師您好,我們9月份開(kāi)的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶(hù)說(shuō)需要讓我們作廢重開(kāi),目前10月份還沒(méi)有報(bào)第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開(kāi)發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報(bào)稅
老師,客人9月來(lái)消費(fèi),9月他們公賬轉(zhuǎn)款到我們公賬,到時(shí)10月份才叫我們開(kāi)發(fā)票給他們公司,第三季度稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)賬要怎么做?
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是做了無(wú)票收入交增值稅了。11月才開(kāi),那我10月份怎么出分錄?11月開(kāi)票了又怎么出分錄?
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開(kāi)具發(fā)票。今月沒(méi)有收到當(dāng)月租金,如果租戶(hù)10月10號(hào)才付9月份租金。我們?cè)撛谑裁磿r(shí)候開(kāi)票?下面是我的思考,請(qǐng)指點(diǎn)。 1、我們10月10號(hào)才開(kāi)9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對(duì)應(yīng)的租賃收入也計(jì)入10月、在11月份申報(bào)? 3、對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)稅(從租計(jì)征)也計(jì)入10月、在11月申報(bào)。那9月份按從價(jià)房產(chǎn)稅、10月收倆月房租按從租計(jì)征房產(chǎn)稅?感覺(jué)虧大了。
老師,我們9月份支100萬(wàn)運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在9月份發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),到10月份才能開(kāi),本季度需要報(bào)所得閣,這個(gè)月費(fèi)用能預(yù)提費(fèi)用嗎?還是運(yùn)費(fèi)必須要記預(yù)付賬款
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開(kāi)始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷(xiāo)售,可以購(gòu)入混凝土,再銷(xiāo)售嗎?還是銷(xiāo)售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒(méi)發(fā)放 我怎么通過(guò)分錄調(diào)整呢
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶(hù)選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶(hù)的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類(lèi)型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專(zhuān)票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
那收到費(fèi)用的時(shí)候怎么入
同學(xué),你好
紅沖暫估的分錄,然后按照發(fā)票重新做分錄
那等于到發(fā)票再入也賬務(wù)也沒(méi)有區(qū)別吧
同學(xué),你好
在同一年發(fā)生,沒(méi)什么影響