您好,這個(gè)的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 其他應(yīng)收款,這樣的
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián),(之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
老師,我公司有一個(gè)小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的,代理記賬弄得很亂,其他應(yīng)收款還有很多,他們還暫估很多成本,就是應(yīng)付款有很多暫估的,我現(xiàn)在重新建賬,可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎?
老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,我們公司的外貿(mào)公司,賬上掛了很多預(yù)收賬款,應(yīng)該是不發(fā)貨了,國(guó)外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,這樣可行嗎?其他應(yīng)付款金額也是蠻大的,稅務(wù)上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師是這樣的。現(xiàn)在暫估了很多成本,導(dǎo)致應(yīng)付有300多萬(wàn)。 其他應(yīng)收款老板個(gè)人有300多萬(wàn)。 現(xiàn)在老板讓我把其他應(yīng)收款賬戶余額減少,我該怎么做?都是根據(jù)銀行流水做賬。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師那個(gè)暫估都是沒(méi)有收到的票。你是為了少交企業(yè)所得稅。我的意思是找老板要票,我來(lái)這樣調(diào)。是不是這樣的思路呢?還是直接就是硬調(diào)往來(lái)?像你那樣賬戶對(duì)沖。
就這樣直接調(diào)整往來(lái)的,只能這樣做
就是不需要票,不需要老板拿票過(guò)來(lái)?
對(duì),這樣直接調(diào)整的
當(dāng)真實(shí)拿到成本票的時(shí)候,直接暫估。減少成本增加。就這樣做嗎?
是啊,目前來(lái)說(shuō)只能這做
目前賬上有300多萬(wàn)。 可以一下子整體調(diào)?就是調(diào)300多萬(wàn),還是需要一點(diǎn)一點(diǎn)的慢慢調(diào)。
可以分幾次調(diào)整,一次50萬(wàn)左右
好的,謝謝。
不客氣的祝您開(kāi)心
老師,摘要應(yīng)該填寫(xiě)往來(lái)調(diào)整嗎?
嗯對(duì),或者寫(xiě)前期調(diào)整都可以