借應(yīng)付帳款貸利潤分配,未分配利潤用這個來做匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
去年暫估了,一筆分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,暫估,今年怎么沖銷
暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本,有個問題,這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年才取得進項發(fā)票,然后沖紅暫估,但是今年沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整啊
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
當(dāng)月紅沖了,營業(yè)成本是負(fù)數(shù),怎么回事?
出現(xiàn)了貸方發(fā)生 貸方大于借方。