你好,你們單位不需要用委托加工物資,這個(gè)科目是對(duì)方企業(yè)使用的。 你們單位收到對(duì)方加工物資登記被查賬本,增加 發(fā)生的成本借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等, 然后加工完畢,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本登記被查賬本減少。
老師,請(qǐng)問(wèn)我對(duì)公付出去實(shí)際是客戶(hù)傭金,但是客戶(hù)開(kāi)了有加工發(fā)票,我做賬借委托加工物資-加工費(fèi),這個(gè)科目怎么沖平啊,因?yàn)榭蛻?hù)肯定不會(huì)還的
老師好,委托加工物資,我方是委托方,支付加工費(fèi),有兩個(gè)問(wèn)題,1、我們提供一些原材料如何財(cái)務(wù)處理?2、我們會(huì)有人員的參與,人員的費(fèi)用如何財(cái)務(wù)處理
老師好!我們讓對(duì)方代加工物資,當(dāng)時(shí)提供的原材料沒(méi)有使用完,但是也不退回原材料,最后折現(xiàn)給我們,這個(gè)賬務(wù)處理咋做?然后沒(méi)有使用完原材料,我這個(gè)委托加工物資里面用的原材料直接減一種嗎?還是按照比例分?jǐn)側(cè)N原材料?
你好老師,我們只收取加工費(fèi),原材料由客戶(hù)提供,我們提供一些輔材,我們是受托加工企業(yè),我想問(wèn)下整套的賬務(wù)流程怎么做,就是成本這塊,謝謝老師解答一下。
老師,我想問(wèn)一下,我是一個(gè)純加工廠,相當(dāng)于我是受托方,委托方把原材料發(fā)給我,我做成成品還給對(duì)方,1.我收到原材料做分錄不,做的話我應(yīng)該怎么寫(xiě),2.我做成成品的會(huì)計(jì)分錄怎么做,3.我做成成品還給委托方怎么做分錄
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?