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Q

老師好!我們讓對方代加工物資,當時提供的原材料沒有使用完,但是也不退回原材料,最后折現(xiàn)給我們,這個賬務處理咋做?然后沒有使用完原材料,我這個委托加工物資里面用的原材料直接減一種嗎?還是按照比例分攤三種原材料?

2024-03-07 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 12:23

1.記錄原材料發(fā)出:當原材料被送到代加工方時,應首先記錄原材料的發(fā)出借:委托加工物資貸:原材料 2.記錄加工費用:根據(jù)與代加工方簽訂的合同或協(xié)議,記錄應支付的加工費用。借:委托加工物資貸:應付賬款(或銀行存款,如果直接支付) 3.處理未使用完的原材料折現(xiàn):當未使用完的原材料折現(xiàn)給你們時,需要根據(jù)實際收到的金額進行處理。借:銀行存款(或其他貨幣資金科目)貸:委托加工物資貸:營業(yè)外收入(如果折現(xiàn)金額超過原材料成本)或 借:營業(yè)外支出(如果折現(xiàn)金額小于原材料成本) 4.處理委托加工物資的成本:委托加工物資完成后,將加工好的物資和剩余的原材料成本(如果有的話)從“委托加工物資”科目結轉到相應的庫存商品或原材料科目。借:庫存商品(或原材料,如果繼續(xù)作為原材料使用)貸:委托加工物資

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 12:49

那老師我現(xiàn)在是已經(jīng)把多余的原材料全部入到借方委托加工物資了,最后算賬時才說原材料沒有用完,現(xiàn)在是這個步驟不會,那我是已經(jīng)把加工委托物資轉到借方庫存商品貸加工委托物資了,現(xiàn)在折代加工原材料差額咋整?

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 12:52

又或者說我借委托加工物資貸原材料后,借庫存商品貸委托加工物資,把原材料差額部分留在委托加工物資里面了,到時候折現(xiàn)是借銀行存款貸委托加工物資這樣對吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 12:52

同學你好 如果多余的原材料已經(jīng)全部計入“委托加工物資”的借方,但在最后算賬時發(fā)現(xiàn)原材料并未用完,并且現(xiàn)在“委托加工物資”已經(jīng)轉到了“庫存商品”的借方,那么你需要對原材料差額進行處理。 首先,你需要確定未使用的原材料的價值。這通常需要根據(jù)原材料的購買成本、加工過程中使用的數(shù)量以及剩余的數(shù)量來計算。如果原材料的成本是均勻分布的,你可以簡單地將總成本除以總數(shù)量,然后乘以剩余數(shù)量來得到未使用原材料的價值。 接下來,你需要將未使用的原材料價值從“庫存商品”中減去,并將其重新計入原材料庫存或作為其他適當?shù)臅嬏幚怼_@可以通過以下步驟進行: 1.調(diào)整庫存商品成本:從“庫存商品”中減去未使用的原材料價值。借:原材料(或相關科目,如“其他應付款”等,取決于你公司的會計政策和具體情況)貸:庫存商品 2.記錄原材料差額:如果代加工方將未使用的原材料折現(xiàn)給你們,你們需要將收到的現(xiàn)金與未使用的原材料價值進行匹配,并可能涉及營業(yè)外收入或支出的處理。借:銀行存款(收到的折現(xiàn)金額)貸:原材料(未使用原材料的價值)貸/借:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出(如果折現(xiàn)金額與原材料價值有差異) 3.更新原材料庫存:將未使用的原材料重新計入原材料庫存。借:原材料貸:相關科目(可能是委托加工物資或其他暫存科目)

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 12:59

那我現(xiàn)在是只把原材料入到了加工委托物資里面了!那能不能直接把差額沒有用完的材料額不結轉到庫存商品,最后補入差額時直接借銀行存款貸委托加工物資?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:00

同學你好對的 是這樣的

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 13:11

還有就是這個委托加工物資是加工好幾個型號的,現(xiàn)在對方也沒有給具體哪種型號用了多少

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:13

這個需要有明細的

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 13:17

關鍵是代加工費還木有談好就付了一個100000,那現(xiàn)在東西都賣出去了,再付加工費咋辦?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:19

有發(fā)票就可以計入成本

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 13:27

那還有加工費沒有付呢!那現(xiàn)在結轉委托加工物資嗎?結轉了的話那后期再收到發(fā)票付款咋辦

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:35

同學你好 得有發(fā)票才可以做分錄呀 就算暫估也得有具體的加工費金額

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快賬用戶4158 追問 2024-03-07 13:44

那假如我現(xiàn)在直接把委托加工物資結轉了!后期收到發(fā)票直接進費用行不行?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:46

同學你好 這個可以的

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2024-03-07
同學你好 你們是委托方對吧
2022-07-12
你好,同學。 那你這本質(zhì)就不是委托加工,而是從這加工坊里面購買了加工后的半成品。
2020-04-01
加工費計入庫存商品里就行了
2021-06-22
同學,你好,還是要從委托加工科目來處理的。 沒有發(fā)票可以入賬,但是不能稅前扣除。,
2024-08-05
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