不需要重開的,那個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,對(duì)方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對(duì)方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司搞充電樁運(yùn)營(yíng),和別的公司合作。會(huì)每個(gè)月給我們十萬塊錢,這個(gè)是直接第三方平臺(tái)付款給我們不需要開票,但是問題我們要每個(gè)月交7萬電費(fèi),可是電費(fèi)的票是開給合作那個(gè)公司的,因?yàn)槭菍?duì)方賬號(hào)開戶的,又改不過來,但是錢又是我們交的電費(fèi),請(qǐng)問老師這種情況怎么做賬
請(qǐng)問老師,我們采購(gòu)了一批貨100噸,一萬元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對(duì)方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對(duì)方要賠付我們1萬元,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
老師,請(qǐng)問2023年5月6月有合作方給我們公司開電子發(fā)票170多萬,但是我們遺漏了,沒有入賬?,F(xiàn)在對(duì)方又不愿意沖紅給我們重新開票。這種情況我們?cè)趺慈胭~???
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票???還是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
境外展會(huì)費(fèi)用
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,再更正年度匯算