你好,這個(gè)其他扣除的是什么的?是考勤扣款嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,計(jì)提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計(jì)提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時(shí)候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個(gè)有問(wèn)題嗎
老師,應(yīng)發(fā)工資扣除社保、實(shí)發(fā)工資還有一項(xiàng)其他扣除后就是實(shí)發(fā)工資 分錄:借:管理費(fèi)用 應(yīng)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 其他應(yīng)付款-個(gè)人支付的社保 其他應(yīng)付款-其他扣除 其他應(yīng)付款-個(gè)人支付的社保銀行付款的 其他應(yīng)付款-其他扣除怎么沖平?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn) 計(jì)提工資: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(應(yīng)發(fā)工資), 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)工資) 支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)工資) 貸:銀行存款 這樣做憑證是否正確
在計(jì)算還差多少進(jìn)項(xiàng)票時(shí),系統(tǒng)里還存在很多以前沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)票(客戶沒(méi)有實(shí)際提供過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票),那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計(jì)算該客戶還差多少進(jìn)項(xiàng)票?系統(tǒng)里的全部進(jìn)項(xiàng)票要不要全部勾選?
你好,老師,收購(gòu)一家美容公司,他們賬面還有商品庫(kù)存,固定資產(chǎn)折舊,我們收購(gòu)這家公司,不需要他們的商品,那他們的賬面上的商品需要他們自己處理掉嗎?處理的話是商品存貨清理嗎?
老師您好!麻煩您問(wèn)一下,員工發(fā)生工傷保險(xiǎn),那么工傷期間的工資怎么計(jì)算呢?
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢(xún)上一年的科目余額表
老師您好,酒店前臺(tái)退客人預(yù)收款,就是沒(méi)有住滿預(yù)訂的時(shí)間,要寫(xiě)審批單嗎?
如何在財(cái)報(bào)中找出來(lái) 研發(fā)費(fèi)用一共24年整年數(shù)據(jù)是多少???我直接除以24年?duì)I業(yè)收入就行了 算研發(fā)費(fèi)用比例 省的我翻看原來(lái)會(huì)計(jì)研發(fā)費(fèi)用的輔助賬了把 研發(fā)的原材料 +研發(fā)的累計(jì)折舊+研發(fā)的工資 一個(gè)月一個(gè)月找累加了,我發(fā)現(xiàn)她的輔助賬和實(shí)際的憑證有的數(shù)據(jù)對(duì)不上,例如 24年3月的研發(fā)的累計(jì)折舊和憑證兩個(gè)項(xiàng)目的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-累計(jì)折舊就對(duì)不上
這種題不會(huì)分析,看了好像懂了,自己做又不會(huì)做了
如果合同的總金額是1萬(wàn)元 里面有10幾項(xiàng)明細(xì),甲方要求要開(kāi)合同的30% 。怎么開(kāi)發(fā)票合適呢
老師,公司員工開(kāi)票給公司,開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)薯莨(一種中草藥) 合理嗎?這個(gè)發(fā)票能用嗎
為什么在股份支付中可抵扣的暫時(shí)性差異?,不是確認(rèn)的管理費(fèi)用和未來(lái)可扣除金額差。管理費(fèi)用是會(huì)計(jì)上實(shí)際已經(jīng)扣除的成本費(fèi)用1500,而稅法可扣除的費(fèi)用是1250,可抵扣暫時(shí)性差異為什么不是兩者之差呀。
是未打卡. 遲到、早退扣款
借其他應(yīng)付款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
這個(gè)是管理費(fèi)用減少嗎
是的,需要充你的管理費(fèi)用。你給人家發(fā)出去的少了,你再紅沖這一部分。