您好! 1.增值稅加計抵減政策:2023年至2027年,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)可按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%加計抵減應(yīng)納增值稅稅額。先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)特指高新技術(shù)企業(yè)中的制造業(yè)一般納稅人。 2.高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠:高新技術(shù)企業(yè)可以享受減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠。 3.固定資產(chǎn)加速折舊政策:制造業(yè)企業(yè)可以享受固定資產(chǎn)或購入軟件的加速折舊或攤銷政策,以及符合條件的儀器、設(shè)備加速折舊政策。 4.研發(fā)費用加計扣除政策:企業(yè)的研發(fā)費用可以在稅前加計扣除,提高企業(yè)的研發(fā)投入。 5.小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠:符合條件的小微企業(yè)可以享受企業(yè)所得稅的減免政策。 6.增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶減半征收“六稅兩費”:這些主體可以享受減半征收相關(guān)稅費的優(yōu)惠。 7.特定區(qū)域企業(yè)所得稅優(yōu)惠:例如,廣州南沙、河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)等特定區(qū)域的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)可以享受企業(yè)所得稅減免政
請問下老師,公司是生產(chǎn)制造業(yè),研發(fā)制造銷售一體的,涉及到進(jìn)出口業(yè)務(wù),財務(wù)這塊要做什么工作呢?如果申報稅務(wù),第一次接觸這類業(yè)務(wù),不太懂,請老師舉例說明,謝謝!
老師您好!請問關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,未抵減完的當(dāng)期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)加計抵減政策的問題,之前申請成功了的,但是高企證書12月1號到期了,今年重新申請的高企證書還沒下發(fā),那這個加計抵減的優(yōu)惠政策,12月申報稅費時還能去抵減嗎?
請問老師,如果稅法考先進(jìn)制造業(yè)的大題,請問先進(jìn)制造業(yè)的各稅種的優(yōu)惠政策,請您幫忙總結(jié)一下。謝謝
老師,您好,我司是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),享受進(jìn)項稅額加計5 %的政策,我想問下有加計的情況下,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,如何做分錄哈
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢