您好,不需要的,更正2021.12就可以了,更正后我們補(bǔ)稅就完成了
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師好,我們公司今年5月更正了2020年12月申報(bào)表并且補(bǔ)繳增值稅,是不是2021年1-5月的申報(bào)表需要逐月更正啊?
2021年度的匯算清繳后,又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正,更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表,然后我現(xiàn)在要做哪些。
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問22年的需要更正嗎?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
24年支付公司水電費(fèi):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊(cè)了一個(gè)外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報(bào)稅沒有代辦事項(xiàng),是不是就不用管呀
老師 麻煩問一下我們現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做???
您好,借:管理費(fèi)用等? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸:銀行 還有附加稅了 借:未分配利潤(rùn)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅? ?貸:銀行