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2021年度的匯算清繳后,又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正,更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表,然后我現(xiàn)在要做哪些。

2022-05-21 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 12:08

您好,您更正了當(dāng)時(shí)的報(bào)表以后,有沒有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)?然后你憑證上你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,你做憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:08

首先如果說你只是修改的報(bào)表的話,你你不需要修改憑證的話,那對(duì)匯算清繳沒有影響,但是如果說你需要修改憑證的話,那可能就會(huì)對(duì)報(bào)表有影響了。

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快賬用戶8934 追問 2022-05-21 12:12

只更正了增值稅表,產(chǎn)生了稅費(fèi)

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快賬用戶8934 追問 2022-05-21 12:19

是修改當(dāng)月憑證嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:48

你現(xiàn)在修改當(dāng)月的憑證不太方便了,你都在那個(gè),現(xiàn)在你如果什么時(shí)候修改的報(bào)表,咱就什么時(shí)候做憑證就可以,比如說你現(xiàn)在剛修改這個(gè)報(bào)表,咱做到這個(gè)月的憑證里面就可以。正常,咱應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:48

我的意思,你就直接影響2022年的憑證吧,就不要牽扯匯算清繳了。

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您好,您更正了當(dāng)時(shí)的報(bào)表以后,有沒有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)?然后你憑證上你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,你做憑證嗎?
2022-05-21
要按照轉(zhuǎn)出金額計(jì)入21年當(dāng)年后,財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳
2022-05-23
同學(xué),你和 不用更正。 賬務(wù) 借:費(fèi)用、庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2025-04-06
您好,不需要的,更正2021.12就可以了,更正后我們補(bǔ)稅就完成了
2024-08-19
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再重新匯算
2022-12-23
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