不可以的,因為你那時候還沒有收到發(fā)票。

老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本
按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發(fā)票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應(yīng)付賬款,24年1月份收到供應(yīng)商開具100萬發(fā)票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
23年12月份暫估了一筆費用,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費用5W,貸:應(yīng)付賬款5W ,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,請問一下2023年12月,前面人暫估了65萬。直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 其他。 我2024年5月收到成本發(fā)票。沖23年12月暫估憑證要怎么沖啊?發(fā)票回來了51萬
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會計科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個證明,用于正常銷售,進(jìn)項票可以抵扣嗎
老師,查驗發(fā)票真?zhèn)斡媚膫€平臺
老師您好,小規(guī)模稅務(wù)登記時候,出現(xiàn)這個提示怎么辦
會計中級考試有什么輸入法?
印名片費是進(jìn)辦公費?抖音投流和參展費,是進(jìn)業(yè)務(wù)宣傳和廣告費對嗎
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我想問下就是我們承接了一個警示教育館的策劃大綱內(nèi)容、依托策劃大綱進(jìn)行文案撰寫、三維方案設(shè)計、氛圍布置版面設(shè)計制作、展墻飾面、設(shè)備采購、安裝與實施等。 這里面的裝修是包給別人做的,這算是分包吧