您好,通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)平就可以

老師們,結(jié)轉(zhuǎn)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)不上。哪出問題了? 借:應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅 229306.54 貸:應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅 219599.26. 應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交稅 9707.28 用科目余額表的數(shù)算出來,對(duì)應(yīng)不上要交數(shù)額。是什么原因。科目余額表上應(yīng)交稅金是9135.80元。這個(gè)數(shù)也是對(duì)應(yīng)得上報(bào)稅系統(tǒng)的數(shù)。問題出在哪了?科
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
應(yīng)付賬款借方余額產(chǎn)生的原因,一般是多付或預(yù)付貨款,但我看分錄是都是錢付出去了,比如服務(wù)費(fèi)什么的,就是沒有平,幾十家這樣的,是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒有做對(duì)分錄嗎,是不是少了借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,還是有什么原因不能做這一筆?我不太理解!求指教!
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
老師問一下,那個(gè)老師退稅申請(qǐng)抵減操作過,謝謝
都是打款發(fā)貨應(yīng)收賬款很少,為什么欠供應(yīng)商的貨款越來越多,存貨也很少,為什么欠的貨款越來越多
公司自己燒飯買菜,費(fèi)用可以用領(lǐng)款憑證入賬嗎?
@董孝彬老師,您看我這月?lián)Q電腦申報(bào)了,上一個(gè)電腦壞了,然后提示這個(gè),去哪里修改一下?
有沒有深圳地區(qū)的老師,今年中級(jí)考試過后,還需要審核嗎?還是直接等拿證了,
我的申請(qǐng)?jiān)趺礃恿耍坷m(xù)學(xué)什么時(shí)候可以通過呢?老師
老師,您好,我在自然人扣繳端,補(bǔ)申報(bào)9月份的個(gè)稅工資薪金,軟件提示往期,要到大廳申報(bào)。那就是說我要到大廳補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,是嗎?
今天星期六可以上電子稅務(wù)平臺(tái)從小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人嗎?
自家作坊生產(chǎn)鋼管,客戶現(xiàn)在要票,怎么給客戶開


那么這種情況是交多稅了還是交少稅了
這個(gè)是多計(jì)提了一分錢
這個(gè)是少計(jì)提了一分錢
你說的計(jì)提是 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未見增值稅0.01 這筆多了嗎
怎么理解多計(jì)提少計(jì)提了
你直接做筆
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
你這樣調(diào)平就可以了
我現(xiàn)在想結(jié)平銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)? 還有轉(zhuǎn)出未見增值稅,這幾個(gè)科目? 就是借方我直接出營(yíng)業(yè)外支出嗎?
那么怎么理解呢,我想知道,為什么是營(yíng)業(yè)外支出。
你不是說現(xiàn)在差了個(gè)0.01,直接按我上面的來做就可以
不是老師,直接出這個(gè)賬我知道,但是我要知道是什么意思啊,底層邏輯要知道吧,不然自己出的賬原理是啥都不明白,稀里糊涂的怎么行
這個(gè)就是你計(jì)提銷項(xiàng)的時(shí)侯少計(jì)提了
你說的計(jì)提具體是哪個(gè)分錄少,我是按照發(fā)票出的稅額
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)