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應(yīng)付賬款借方余額產(chǎn)生的原因,一般是多付或預(yù)付貨款,但我看分錄是都是錢付出去了,比如服務(wù)費(fèi)什么的,就是沒有平,幾十家這樣的,是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒有做對分錄嗎,是不是少了借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,還是有什么原因不能做這一筆?我不太理解!求指教!

2024-03-25 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 08:01

,你好您的意思是付出去沒回來發(fā)票嗎

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快賬用戶5133 追問 2024-03-25 08:02

我感覺是的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 08:03

他這種應(yīng)該是及時(shí)有沒有發(fā)票都要把計(jì)入費(fèi)用沖銷這個(gè)預(yù)付應(yīng)付賬款才行

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快賬用戶5133 追問 2024-03-25 08:08

不能長期掛應(yīng)付借方,重分類為預(yù)付,那掛在預(yù)付也是不能消怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?或者及時(shí)沖銷應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票就匯算清繳調(diào)增,有發(fā)票就不用了,老師這個(gè)有沒有時(shí)間限制?比如是需要年底沖銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 08:20

對這種情況最好年底就給他沖銷了

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快賬用戶5133 追問 2024-03-25 08:22

不沖銷會(huì)有什么問題?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 08:24

不不沖銷的話只能在賬上掛賬的話,做賬的話不太正規(guī)

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,你好您的意思是付出去沒回來發(fā)票嗎
2024-03-25
您好,這個(gè)的話是要調(diào)增的,這個(gè)就是 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整
2024-05-24
先是計(jì)提,應(yīng)付賬款沒有支付 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 這樣進(jìn)入費(fèi)用,同時(shí)應(yīng)付賬款掛帳 然后支付掉 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣應(yīng)付賬款就平掉了
2022-01-01
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
2024-04-11
如果該筆費(fèi)用對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果有重大影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄如下: 沖銷原來的預(yù)付賬款,確認(rèn)費(fèi)用: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果涉及盈余公積,還需要調(diào)整盈余公積: 借:盈余公積 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 直接計(jì)入當(dāng)期損益 如果該筆費(fèi)用金額較小,對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大,根據(jù)重要性原則,可以直接計(jì)入當(dāng)期損益,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款 僅在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表 如果不想調(diào)整賬務(wù),也可以選擇僅在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表。即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對該筆費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不做賬務(wù)處理。
2025-01-11
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