對(duì)于行政事業(yè)單位以前年度誤將應(yīng)沖減其他應(yīng)付款的款項(xiàng)直接列經(jīng)費(fèi)支出的情況,現(xiàn)在要沖減回來(lái),您可以做以下分錄: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:以前年度盈余調(diào)整 同時(shí), 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 例如,以前年度誤列經(jīng)費(fèi)支出 5000 元,現(xiàn)在沖減回來(lái): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 貸:以前年度盈余調(diào)整 5000 借:以前年度盈余調(diào)整 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000
行政事業(yè)單位收到用于工程的專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)入其他應(yīng)付,付工程款時(shí)大部分直接走了往來(lái),沒(méi)有體現(xiàn)在建工程,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固與決算數(shù)字相差甚遠(yuǎn),怎么處理
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來(lái)了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說(shuō):預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來(lái)放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
我單位2016年有一筆費(fèi)用支出,沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來(lái)了在沖往來(lái),可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒(méi)有來(lái),現(xiàn)在需要清理往來(lái),這筆款項(xiàng)怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
老師好,我想問(wèn)問(wèn)給我們的采購(gòu)匯款匯的賬掛著其他應(yīng)付款,但是采購(gòu)回來(lái)的入賬,沒(méi)有沖減他的往來(lái)款,沖減了現(xiàn)金,我這個(gè)要是調(diào)賬的話要怎么做分錄
老師,我們是行政事業(yè)單位,以前年度其他應(yīng)付款沒(méi)有沖減,直接列經(jīng)費(fèi)支出了,沒(méi)有沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想重沖減回來(lái),怎么做分錄呀
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車(chē)4S店,在銷(xiāo)售車(chē)時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車(chē)精品,我都可以視同銷(xiāo)售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車(chē)零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門(mén)店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車(chē)間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣(mài)貨,B平臺(tái)按以銷(xiāo)售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷(xiāo)售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬