你好,那么你選擇補(bǔ)做在建工程 借在建工程 貸累計(jì)盈余
行政事業(yè)單位收到用于工程的專項(xiàng)資金計(jì)入其他應(yīng)付,付工程款時(shí)大部分直接走了往來,沒有體現(xiàn)在建工程,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固與決算數(shù)字相差甚遠(yuǎn),怎么處理
行政事業(yè)單位收到用于工程的專項(xiàng)資金計(jì)入其他應(yīng)付,付工程款時(shí)大部分直接走了往來,沒有體現(xiàn)在建工程,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固與決算數(shù)字相差甚遠(yuǎn),怎么處理
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
某事業(yè)單位2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.單位的銀行賬戶收到一筆10000元的退款,該款項(xiàng)屬于以前年度的非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。2.單位某日收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政直接支付入賬通知書,財(cái)政直接支付水費(fèi)30000元。3.經(jīng)批準(zhǔn),接受其他單位無償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺,相關(guān)憑證表明其價(jià)值為35000元。在調(diào)入過程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關(guān)費(fèi)用共計(jì)2000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。4.動(dòng)用專用基金購頭設(shè)備一臺,價(jià)值45000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備己交付使用。市且,該項(xiàng)專用基金是從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的。5.單位發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金益盛500元,認(rèn)真核查后,確屬無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)作為單位的其他收入。6.收到上級主管部門撥來的補(bǔ)助款50000元,專門用于B項(xiàng)目建設(shè)。了?單位因開展管理活動(dòng)發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)25000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。8.為人事專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的在職職工計(jì)提當(dāng)月新酬300000元?!靻挝粚㈤e置的一臺設(shè)備與其他單位進(jìn)行置換,換入物資一批,雙方?jīng)]有發(fā)生補(bǔ)價(jià)。該設(shè)備的余額為50000元,己計(jì)提折1日20000元,評估價(jià)值為35000元,并由該單位承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒有應(yīng)付賬款,財(cái)政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1. 記錄財(cái)政支付的款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:未分配利潤(以前年度盈余) 請注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì)呢 是財(cái)政直接支付,不經(jīng)我們賬戶
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做