您好!這2個(gè)都沒有問題,都可以的
老師好,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*檢測費(fèi)”是否屬于技術(shù)合同計(jì)提印花稅的范圍?
老師好,高新技術(shù)企業(yè) 收到的發(fā)票應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)100%扣除
老師,公司是建造廠房然后進(jìn)行銷售,開了張票服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*檢測費(fèi),這個(gè)要交印花稅嗎?
老師,房屋安全檢測費(fèi)開的項(xiàng)目是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*檢測費(fèi)嗎?之前我們收到發(fā)票:項(xiàng)目名稱是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
老師,設(shè)備維修的費(fèi)用,包括檢測服務(wù)費(fèi)和更換零部件,開出去發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開?可以開6的稅率研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*維修技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,還是開勞務(wù)費(fèi)13的稅率
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
哦哦哦,那規(guī)格型號,以及備注那塊有要求嗎
你好,這個(gè)沒有明確的要求。嗯你們自己如果有要求就自己填上。
哦哦,謝謝老師
你好,不用客氣的了。