正規(guī)的應該按照合同來,但是大部分企業(yè)一般都是按照開發(fā)票的或者賬上做的

合同印花稅到底是按簽訂合同金額還是按結算金額來計稅(假設合同金額30000,合同結算時是31000),但之前已經(jīng)為這份合同申報了按30000計征的印花稅,是否需要補稅?
請問,比如簽了一個1100萬的合同,但是是按每月結算金額為準,再按結算金額開票,請問,是按每月結算金額申報印花,還是按合同金額了
提供服務的企業(yè),買賣合同已簽并寫了金額,但是打款是分階段的,不是一次性結清,開票也是按照每次打款金額開。這種情況印花稅是按照合同金額申報還是開票金額申報?
實務中這個印花稅是簽了合同就要申報還是簽合同后,按每次開發(fā)票的不含稅收入金額申報
簽訂了一份服務合同,時間長達五年,合同金額已明確,是按季度開票結算,那印花稅的申報是按開票金額申報還是按合同總額一次性申報
低于五百的勞務費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿易公司,有出口有內銷,在稅務處理上應注意哪些?內銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎