你好,根據(jù)你的描述,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款?
老師,要求在帳上體現(xiàn)每個(gè)月預(yù)付的稅款,實(shí)際扣除后,剩下的累積下個(gè)月計(jì)算出的稅款問(wèn)對(duì)方公司先支付過(guò)來(lái)。這個(gè)怎么體現(xiàn)?舉例:對(duì)方公司欠我們貨款還沒(méi)付,先支付了10萬(wàn)給我們繳納稅款,實(shí)際我們交了6萬(wàn),下個(gè)月還需要交20萬(wàn),問(wèn)對(duì)方打款14萬(wàn),這些和對(duì)方欠我們的貨款如何在賬上分開(kāi)體現(xiàn)。請(qǐng)老師告知具體會(huì)計(jì)處理
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司是做批發(fā)的,現(xiàn)在進(jìn)貨了15萬(wàn)元對(duì)方發(fā)票已開(kāi),現(xiàn)在要付款可以用返點(diǎn)5萬(wàn)抵貨款,只要付10萬(wàn)元就清款了。我們?cè)趺醋鲑~款
老師,對(duì)方想給一套房子抵工程款,實(shí)際房款價(jià)值大于我們們工程款,我們需要再給對(duì)方10萬(wàn)元,這個(gè)怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄是什么。謝謝
@郭老師冉老師暖暖老師好!我們賣給對(duì)方10萬(wàn)的貨,1000塊的運(yùn)費(fèi)是我們先墊付的。對(duì)方給我們打了10.1萬(wàn),我們給對(duì)方開(kāi)了10萬(wàn)的票,對(duì)方說(shuō)他們賬不平。要把1000塊打到我們私戶,但我們沒(méi)有私戶怎么辦? 現(xiàn)在就這1000元對(duì)方要怎么才能平賬!謝謝
客戶欠我們10萬(wàn)貨款,對(duì)公付了310萬(wàn),要求我們?cè)偻嘶?00萬(wàn)到他另外一個(gè)銀行賬戶(不是付貨款的銀行賬戶),說(shuō)是要我們幫他走流水,請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)我們公司有沒(méi)有影響?
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒(méi)有支付,但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開(kāi),兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?