您好,就是有73.17元留抵稅在主表里,這個(gè)沒有關(guān)系的呀,金額不大,稅務(wù)也不會(huì)打電話讓我們申請(qǐng)退稅的
老師,我們單位剛成立,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),我如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選,是不是增值稅申報(bào)表,表2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就不填,零申報(bào)?其他表也都零申報(bào)?
老師,你好,一般納稅人出口退稅在申報(bào)增值稅的時(shí)候。勾選的退稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額要錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集么,除了采集還需要填哪張表呢?
你好老師,我想問一下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選統(tǒng)計(jì)那邊是21000多,但是在增值稅申報(bào)表里為啥是6000多呢?這是啥原因?我該怎么改?謝謝
老師,發(fā)票認(rèn)證勾選完了,結(jié)果申報(bào)表填寫的時(shí)候發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)納稅額比計(jì)算的多了一萬多,我還能進(jìn)行二次勾選認(rèn)證嗎?就是在多認(rèn)證一張一萬左右的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師你好,我昨天在做增值稅申報(bào)時(shí),多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額多勾選73.17元,如果不改增值稅申報(bào)表?還要啥方法不?
未分配利潤大,可以增加注冊(cè)資本后再減少注冊(cè)資本嗎?
請(qǐng)問:這道題所得稅稅率,計(jì)算23年,怎么用24年25%稅率?
請(qǐng)問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個(gè)意思不一樣嗎,
請(qǐng)問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個(gè)月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時(shí)怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
意思,我沒有收到這張發(fā)票,電子發(fā)票,但是我已經(jīng)勾選了,抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?如果不想改申報(bào)表,7月份稅費(fèi)已經(jīng)繳納,怎么辦?
已經(jīng)繳納稅費(fèi),增值稅費(fèi)
您好,原來這個(gè)情況呀,以后不能這樣勾哦,要我們?nèi)胭~的發(fā)票才能勾選 現(xiàn)在做個(gè)分錄? 借:進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付或其他應(yīng)付,先把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅入賬,保證賬表一致
就是昨日勾選太多了,自己就發(fā)現(xiàn)勾錯(cuò)一張
我還從來沒有犯這樣錯(cuò)誤,我也想辦法聯(lián)系一下供應(yīng)商 淘寶買的 、
哦哦,沒事兒的,金額不大,先把進(jìn)項(xiàng)入賬