遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的計(jì)量,采用未來暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率,本題中差異未來(2×24年及以后)轉(zhuǎn)回,適用25%稅率,故2×23年按25%確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,2019年1月1日起所得稅率才變成25%,那計(jì)算2018年的所得稅就要用25%得稅率計(jì)算嗎?
21年所得稅稅率是15%,13年是25%,在計(jì)算21年所得稅時(shí),稅率為什么用25呀
老師請(qǐng)教一下這道題,18年所得稅率是15%,19年1月所得稅率改成25% 計(jì)算18年度所得稅費(fèi)的金額是用15%還是25%?
老師,題目給的是23年以前用15%稅率,24年1月1號(hào)后用25%,本題算的是23年的遞延,為什么答案最后乘以的是25%
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
老師,就是員工工資本來是8000,工資表做的是7000,另外1000需要私底下補(bǔ)發(fā),因?yàn)椴幌胍渌酥肋@位員工的工資底薪,所以這樣操作,請(qǐng)問通過什么費(fèi)用報(bào)銷比較合適
老師,賣大車填寫在13%的貨物及加工還是下面那欄
本公司購進(jìn)貨物,安排第三方運(yùn)輸公司直接運(yùn)送到買家處,進(jìn)貨成本100萬收到專票,售價(jià)120萬并開具發(fā)票,收到運(yùn)輸發(fā)票普票18萬。我們實(shí)際利潤只有2萬。請(qǐng)問應(yīng)該如何做賬?如果按進(jìn)項(xiàng)專票做賬我們利潤是20萬虛高。要交的稅太高了,請(qǐng)問怎么操作
老師,中級(jí)財(cái)管里的目標(biāo)資本是指投資額么?
A貿(mào)易公司與B公司簽訂的銷售合同, 從A貿(mào)易公司的子公司M工廠發(fā)貨, 那發(fā)貨單抬頭是M工廠可以嗎?
月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎
銷售代理貨物,提成比例給多少,怎么算?
網(wǎng)銀結(jié)算套餐做賬做賬,分錄怎么寫
外經(jīng)證開好之后馬上要預(yù)交稅款么。還是可以緩一下?
城鎮(zhèn)土地稅和房產(chǎn)稅有效期止能這么填寫嗎?