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月底進項稅額大于銷項稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費—未交增值稅,對嗎

2025-09-01 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-01 11:05

不對,方向正好寫反了。

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快賬用戶8311 追問 2025-09-01 11:07

對,是的,方向?qū)懛戳?

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齊紅老師 解答 2025-09-01 11:08

好的,祝你工作順利!

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快賬用戶8311 追問 2025-09-01 11:08

我同事把不是這樣做的,他把3級明細進項和銷項的余額全部直接轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣對嗎

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快賬用戶8311 追問 2025-09-01 11:09

我總感覺不對,他這樣,每個月3級明細全部沒有余額

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快賬用戶8311 追問 2025-09-01 11:10

進項稅額賬上體現(xiàn)不出有多少留底的

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齊紅老師 解答 2025-09-01 11:17

把3級明細進項和銷項的余額全部直接轉(zhuǎn)入未交增值稅,也是可以的,若是未交增值稅是借方余額,表示留抵

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如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
進項大于銷項這筆分錄不用做的,其他正確
2020-12-03
你好,是的, 進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-11-30
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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