你好,可以的。只要是真實的業(yè)務(wù)就可以。
請問老師,勞務(wù)建筑公司開出的發(fā)票銷項是3個點,購材料進(jìn)項9個點,請問能抵扣嗎?
老師你好,我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司,有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設(shè)備花了110萬(收到13%的進(jìn)項發(fā)票),進(jìn)項抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?還是說要留下一部分在另外項目上抵扣?
我司為一般企業(yè),主營業(yè)務(wù)是技術(shù)服務(wù),偶爾也有設(shè)備買進(jìn),賣出。請問開出13個點的技術(shù)服務(wù)費,能否用購進(jìn)設(shè)備(貨物)的進(jìn)項發(fā)票抵扣?
老師您好,公司開了一張技術(shù)服務(wù)費的專票,但是進(jìn)項的發(fā)票都是貨物的進(jìn)項,與這張技術(shù)服務(wù)費沒有關(guān)聯(lián),那這些進(jìn)項可以用來抵扣這張票的銷項嗎?
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進(jìn)項能用嗎?
出口退稅率為13%的商品,選擇不退稅,而且供應(yīng)商開的普票給我們,銷項我們開0稅率是否可以呢?
老師,這個專票可以抵扣嗎
發(fā)票開的工程款和機(jī)械租賃 填增值稅表一是填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
老師,如果對方掃碼充值的電費,怎么開發(fā)票?是不是只能對公打款才能開具發(fā)票?
出口的監(jiān)管方式其他進(jìn)出口免費需要開票做收入嗎?
老師,表格如何設(shè)置這些核對數(shù)據(jù)可以選擇打√或x?
有價證券年利率為6%,老師,這個為啥是kc???
老師您好,核定征收現(xiàn)在是不止個體戶申請,公司也可以了嗎?
老師回購股為什么是減 不應(yīng)該是加嗎
老師兼職員工用交個稅嗎?