同學(xué)你好 你要按稅局的調(diào)整賬上的嗎
老師,我們公司土地稅使用稅,當(dāng)時(shí)界定單價(jià)多了,所以我上半年的土地使用稅就繳多了,稅務(wù)局的意思留底低減以后稅款,我這筆賬怎么調(diào)呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)_土地使用稅 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,這樣做嗎
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來(lái)了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來(lái)的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問(wèn)了一下 說(shuō)是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來(lái)顯示虧損60幾萬(wàn) 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒(méi)有調(diào) 按她的科目余額表出來(lái)的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來(lái)會(huì)計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費(fèi)用 -2000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司之前報(bào)給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)500多~但是同事離職又給賬調(diào)了.現(xiàn)在我再報(bào)稅局那邊利潤(rùn)表時(shí)候 可以給這500多塞到營(yíng)業(yè)外支出嗎?不然利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就不對(duì)了~
老師,電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表上顯示留底稅額12萬(wàn)多,但是賬上顯示36萬(wàn)多,查了3年的賬都正確,經(jīng)稅局同意,可以調(diào)平應(yīng)交稅費(fèi),我們?cè)趺凑{(diào)呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是的,老師
那就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用
麻煩老師幫我寫下分錄
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出